公司高层领导销售部内审检查表(1).pdf

内审检查表 受 审 核 部 门 : 公 司 高 层 领 导 / 销 售 部 陪 同接 待 人 : 审核日期: 年 月 日 NO.: 条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 是否制定了确认顾客满意度的书面程序,包括确认的频次以 及如何保证确认过程的客观性和有效性? 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件,是否 有客观材料支持并经高级管理层评审? 当现场被顾客指定为QS—9000所列的某个状态时,是否有 证据证明组织在5个工作日内通知了认证机构?

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