内审检查表
受 审 核 部 门 : 公 司 高 层 领 导 / 销 售 部 陪 同接 待 人 :
审核日期: 年 月 日 NO.:
条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录
是否制定了确认顾客满意度的书面程序,包括确认的频次以
及如何保证确认过程的客观性和有效性?
顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件,是否
有客观材料支持并经高级管理层评审?
当现场被顾客指定为QS—9000所列的某个状态时,是否有
证据证明组织在5个工作日内通知了认证机构?
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