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- 2020-09-13 发布于天津
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高级会计师评审业绩报告
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高级会计师评审业绩报告
高级会计师评审业绩报告
本人自 1996 年 5 月,通过全国统考,取得会计师专业技术资格以来,单位和
工作几经变动, 96—97 年 8 月,在中国 ***** 公司财务处,具体负责所属 ** 房产公
司的财务管理和会计核算工作 ;97 年 9 月,经省级机关公务员公开招考并被录用,
进入浙江省 ** 局财务审计处,从事所属企业的会计管理和审计工作 ;1999 年取得注
册会计师资格,期间被浙江 ** 会计师事务所聘用为特约审计人员 ;1999 年 9 月初调
入浙江省 ** 集团有限责任公司财务部工作, 2000 年 8 月始,本人受集团公司委派
担任浙江 ****** 公司财务部经理。不同的工作经历,给了我很好的锻炼机会,丰富
了我的阅历,开阔了我的眼界,并促使我不断努力学习,掌握最新的财务会计知
识,以出色地完成所担负的工作。下面,我重点就最近三年担任浙江 ****** 公司财
务审计部经理一职期间所形成工作思路及完成的工作,做业务总结。
一、加强制度建设,拟定和完善公司财务管理和会计核算制度。
加强企业的财务管理工作,其目的是要为企业的效益服务。浙江 ****** 公司,
总资产超过 4.2 亿,下辖六家分公司,两家全资子公
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司,兼跨制造、房产、租赁、修理、客运服务、商贸等几个行业。各项业务的
经营方式有所差异,会计处理各有特点。我在对公司营运情况及日常财务工作深入
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了解的基础上,认为当时的制度已不能很好适应公司管理上的需要。要想公司管理
上台阶,首先应从制度上下功夫。因此,我从审批程序、资金运作、会计核算、审
计监督几个方面入手,先后主持出台了四个制度,基本完善了财务管理内部制度体
系 :
1、拟定《浙江 ****** 公司开支审批暂行办法》,规范了审批权限和程序。要
求公司所有成本、费用支出必须经财务审核并签字确认,改变了以往多头审批,财
务监督不力的状况。经过两年的运行, 2003 年我又重新修订和完善了《浙江
****** 公司开支审批办法》,进一步明确了责权。
2、根据国家新出台的财务、会计政策法规,结合本公司的经营特点和管理要
求,执笔修订了《浙江 ****** 公司财务管理暂行办法》和《浙江 ****** 公司内部会
计核算暂行办法》。并就“两个办法”的贯彻执行作了具体安排。每年对所属经营
单位执行“办法”情况进行了检查,对存在的问题出具书面整改通知,逐步规范了
公司财务管理和会计核算行为。
3、为完善公司内部监督管理制度,充分发挥二级核算体制的优势,针对公司
各经营单位不同的行业特性,确保公司各项会计数据的真实、完整,于 2003 年 6
月重新起草了《浙江 ****** 公司内部审计暂行办法》,现正报公司审批,以切实加
强对国有资产的监管。
二、抓管理,促效益。
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预算是企业借以设定一定时期所想要完成的特定目标,完成目标所使用的资
源,以及衡量目标是否达到的标准,是现代企业管理的一项重要工具。集团公司对
预算管理也作为工作考核的一项重要内容。基于对预算管理工作重要性的认识,我
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