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iso 内部审核报告范文
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iso 内审报告
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内部质量审核计划
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内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告
首(末)次会议记录
首(末)次会议记录
审核组长签字:
审核组长签字:
篇二:2015年内部审核报告
篇二:2015年内部审核报告
内部审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的:
审核目的:
1、验证公司质量活动与 ISO9001:2008 版质量体系要求及公司质量手册和程序
1、验证公司质量活动与 ISO9001:2008 版质量体系要求及公司质量手册和程序
文件的符合性。
文件的符合性。
2、确定公司 ISO9001:2008 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提
2、确定公司 ISO9001:2008 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提
高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:
审核范围:
ISO9001:2008 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车
ISO9001:2008 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车
间、仓库。 审核依据:
间、仓库。 审核依据:
ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。
ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期:
审核日期:
2015 年 6 月 2 日至6 月 3 日。
2015 年 6 月 2 日至6 月 3 日。
受审核部门:
受审核部门:
ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:
审核组长:
审核员:
审核员:
审核结论:
审核结论:
通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项,
通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项,
生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项。同时,审
生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项。同时,审
核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求
核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求
及时予以改正。
及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面 2 项,6.3 基础
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面 2 项,6.3 基础
设施方面 2 项,
设施方面 2 项,
6.4 工作环境方面 2 项,7.3 设计开发方面 1 项,7.4.1 采购过程方面 1 项,
6.4 工作环境方面 2 项,7.3 设计开发方面 1 项,7.4.1 采购过程方面 1 项,
7.5.1 生产和服务提供的控制 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1
7.5.1 生产和服务提供的控制 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1
项。
项。
内审中存在的主要问题汇总如下:
内审中存在的主要问题汇总如下:
6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核。6.3 部
6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核。6.3 部
分设备,测试仪器未进行保养。6.4 现场
分设备,测试仪器未进行保养。6.4 现场
工具摆放
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