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iso 内部审核报告范文 iso 内部审核报告范文 iso 内审报告 iso 内审报告 内部质量审核计划 内部质量审核计划 内部质量体系审核报告 内部质量体系审核报告 首(末)次会议记录 首(末)次会议记录 审核组长签字: 审核组长签字: 篇二:2015年内部审核报告 篇二:2015年内部审核报告 内部审核总结报告 内部审核总结报告 审核目的: 审核目的: 1、验证公司质量活动与 ISO9001:2008 版质量体系要求及公司质量手册和程序 1、验证公司质量活动与 ISO9001:2008 版质量体系要求及公司质量手册和程序 文件的符合性。 文件的符合性。 2、确定公司 ISO9001:2008 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提 2、确定公司 ISO9001:2008 版)标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提 高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。 高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。 审核范围: 审核范围: ISO9001:2008 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车 ISO9001:2008 涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车 间、仓库。 审核依据: 间、仓库。 审核依据: ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。 ISO9001 标准,公司体系文件及记录,合同,相适宜的法律法规及有关标准。 审核日期: 审核日期: 2015 年 6 月 2 日至6 月 3 日。 2015 年 6 月 2 日至6 月 3 日。 受审核部门: 受审核部门: ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。 ISO9001:2000 质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。 审核组长: 审核组长: 审核员: 审核员: 审核结论: 审核结论: 通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项, 通过 2 天的内审,共发现了 12 项不符合项,按部门进行划分为:工程部 2 项, 生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项。同时,审 生产部 4 项,品质部 1 项,仓库 3 项,采购部 1 项 ,人事行政部 1 项。同时,审 核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求 核组在审核现场也发现了许多不足之处,并已与该部负责人进行了直接沟通,要求 及时予以改正。 及时予以改正。 不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面 2 项,6.3 基础 不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面 2 项,6.3 基础 设施方面 2 项, 设施方面 2 项, 6.4 工作环境方面 2 项,7.3 设计开发方面 1 项,7.4.1 采购过程方面 1 项, 6.4 工作环境方面 2 项,7.3 设计开发方面 1 项,7.4.1 采购过程方面 1 项, 7.5.1 生产和服务提供的控制 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1 7.5.1 生产和服务提供的控制 1 项,7.5.3 标识和可追溯性 2 项,7.5.5 产品防护 1 项。 项。 内审中存在的主要问题汇总如下: 内审中存在的主要问题汇总如下: 6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核。6.3 部 6.2.2 部分新员工未进行一般训练培训,2 个品质检验人员未进行考核。6.3 部 分设备,测试仪器未进行保养。6.4 现场 分设备,测试仪器未进行保养。6.4 现场 工具摆放

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