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厉行勤俭节约反对铺张浪费
制度文件汇编
金塔县大庄子小学
2014年9月1日
财务管理制度
为进一步加强财务管理,全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的 方针,提高资金使用效益,保证各项工作顺利开展,根据国家有关财 务会计法规,结合实际,制定本制度。
一、 经费收入管理
(一) 根据各项工作需求编制全年专项经费预算。各项经费都要坚 持勤俭节约的方针,及时向上级主管部门正确反映经费收支情况,努 力做到增收节支,为各项工作开展提供资金保障。
(二) 各项收费必须符合上级有关规定,并办理收费许可证,在收 费前办理收费审批手续,所有收费金额纳入预算管理,并且要足额征 收,不得擅自设立收费项目,扩大收费范围,提高收费标准。
(三) 所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据,严禁使用 规定以外的票据收取任何款项,严禁公款私存、截留坐支,私设小金 库。不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。
二、 经费支出管理
(一) 经费支出范围
经费支出主要用于日常公用经费、 交通费、设备购置费、修缮费、
会议费等。
(二) 经费支出原则
经费支出要虽入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。各项支 出要有计划、有目的,不得超出预算,要严格控制“三公”预算和支出, 杜绝财物浪费,充分发挥资金的最大使用效益。
经费支出办法
经费支出实行“三级联签”审批财务开支制度,根据财务有关规定, 实行安排会议、维修、购物等和结算分离的办法。报销单据必须真实 合法,填制日期、业务内容、数虽、金额准确,必须是合法的单据; 单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字 ,属固定资产的有 管理员签字)、分管副校长审核签字,财务室根据批准的预算进行审核 业务签字,校长签字批准后方可报销;根据有关规定,支付款项尽可 能采用国库集中支付,原则上金额超过100元以上业务费用转账支付, 无特殊情况不得使用现金结算。因公借用现金必须由校长批准,事后 7日内进行结算,逾期不结算者,按有关规定处理。
1、 日常办公费
办公用品采购时,不能少于两人参与对物品价格、质虽的考察, 然后编报预算,经财务审核,报分管副校长批准后,根据《金塔县政 府采购实施办法》规定,办理采购手续;严禁利用公款吃请。凡未经 批准、无预算开支的办公费用不予报销。
2、 差旅费
教职工出差的住宿费、 车船费凭正式会议通知报销。 要严格 控制出远差、出长差。
上级部门组织的考察培训学习, 需参加的必须由处室写出申 请(附考察学习文件通知),由分管副校长提出意见,报校长批准。考 察学习结束后,凭上级学习文件的报批标准和批件签字后报销费用。
3、固定资产购置
严格固定资产采购手续。 一般固定资产购置,按照工作需要 提出预算报告,财务室根据资金情况提出意见,报校长批准,大型固 定资产购置需经学校办公会研究批准后,按《金塔县政府采购实施办
法》要求参加统一采购。
严格固定资产管理。 固定资产必须严格按照 《甘肃省国有资 产管理办法》进行登记、造册、入帐、编号、分类管理,责任到人。 固定资产的转让、转借、报废、出卖,办公室提出意见,报领导批准
后到财务办理有关手续。固定资产要每年清查一次,做到账、卡、物 相符。
6、小型建设和修缮费
一般零星维修,总务处提报详细维修预算, 财务室根据资金 状况提出意见,经分管副校长批准,学校办公会议研究后方可维修。
1万元以上的修缮、装修等工程项目,由学校总务处编报预 算,财务室根据资金状况提出意见,经班子会研究批准后,办理有关 政府采购手续后实施。
各种维修和建设要严格按预算施工, 施工结束后,工程决算 交审计部门进行审计,按有关手续办理工程结算。
三、财务监督
1、财务人员必须严格按照财政制度和财经纪律处理日常会计事
项,做到日清月结、账账相符、账实相符、账物相符。
2、实行民主理财和财务公开,定期公布财务收支情况
责任人:闫学伟 杨国发常建军
水电管理制度
1、 水电由办公室统一管理,做到使用安全,服务及时。设备和设 施随时检查维修,保障正常供给。
2、 注意节约用水用电,做到人走灯灭,并随手关闭电脑、空调等 开关,坚决杜绝“长明灯、长流水”现象发生。各处室一律禁止私自使 用电炉子、电暖器等高耗电用具。对屡次不关电器、水龙头的办公室 或者个人,将予以通报批评。
3、 严禁私自乱搭乱接。若违规操作致使水电设施损坏和造成水电 损失浪费的,由责任人照价赔偿,造成事故的追究其责任。
4、 若发现公用水电设施配件损坏, 应主动及时报告维修更换。 维
修水电设施由总务处汇报分管副校长并提出意见, 经校长审批后实施。
责任人:闫学伟 杨国发
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