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****有限公司 质量管理体系文件 程序文件 M 质量管理体系内部审程序 O C . ( ) XJLHRD/B-11 8.2.2 G N O L U H Z w. w w 编制:网 年 月 日 审核: 年 月 日 龙 批准: 年 月 日 筑 版本:A/0 受控状态: 编号: 2004 年2 月26 日发布 2004 年3 月1 日实施 ****有限公司 ****有限公司 章节号:XJLHRD/B-11 (8.2.2 ) 程序文件 版本/修订:A/0 质量管理体系内部审核程序 第1 页 共5 页 1. 目的: 为检查质量体系的符合性、有效性,及时发现现问题,采取纠正措施,确保 质量体系持续,有效的运行。 2.适用范围: 适用于公司质量体系覆盖部门和工程项目的质量体系审核。 M 3.职责: O C 3.1 管理者代表: G. a 负责内部质量体系审核的策划和组织工作; N O b 审核批准年度内或本次部质量体系审核实施计划;

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