- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
****有限公司
质量管理体系文件
程序文件
M
质量管理体系内部审程序
O
C
.
( )
XJLHRD/B-11 8.2.2
G
N
O
L
U
H
Z
w.
w
w
编制:网 年 月 日
审核: 年 月 日
龙
批准: 年 月 日
筑
版本:A/0
受控状态:
编号:
2004 年2 月26 日发布 2004 年3 月1 日实施
****有限公司
****有限公司
章节号:XJLHRD/B-11 (8.2.2 )
程序文件 版本/修订:A/0
质量管理体系内部审核程序 第1 页 共5 页
1. 目的:
为检查质量体系的符合性、有效性,及时发现现问题,采取纠正措施,确保
质量体系持续,有效的运行。
2.适用范围:
适用于公司质量体系覆盖部门和工程项目的质量体系审核。
M
3.职责: O
C
3.1 管理者代表: G.
a 负责内部质量体系审核的策划和组织工作;
N
O
b 审核批准年度内或本次部质量体系审核实施计划;
文档评论(0)