集团内部审计制度(20200922194049).docx

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关于执行集团内部审计制度的董事会决议集团董事会于年月日于公司会议室召开会议会议讨论通过了集团内部审计制度并决定自决议通过日开始执行集团董事会年月日报送集团董事会审计委员会总裁抄送集团财务部集团各控股子公司集团内部审计制度为了规范集团内部审计工作保障内部审计工作的顺利进行维护公司股东和管理层的正当权益按公司法关于公司治理的规定和集团章程集团相关财务管理制度的要求参照中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定国际内部审计师协会内部审计标准的规定特制定本制度第一章内部审计的宗旨第一条内部审计是董

关于执行集团内部审计制度的 董事会决议 xx 集团董事会于 2003年 12 月 日于公司会议室召开会议,会议讨论 通过了《 xx 集团内部审计制度》 ,并决定自决议通过日开始执行。 xx 集团董事会 2003年 12月 日 报送:集团董事会、审计委员会、总裁 抄送:集团财务部、集团各控股子公司 xx 集团内部审计制度 为了规范集团内部审计工作,保障内部审计工作的顺利进行、维护公 司股东和管理层的正当权益,按《公司法》关于公司治理的规定和集团章 程、集团相关财务管理制度的要求,参照《中华人民共和国审计法》 、审计 署《关于内部审计工作的规定》 、国际内部审计师协会《内部审计标准》的 规定,特制

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