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一、项目受理(备案)程序
项目受理、分类、登记
1. 综合处建立采购项目档案、编号;
2. 填写采购任务批办单;
3. 按项目类型提出拟办意见。
项目流程审批
1. 分管主任审阅拟办意见,提出具体要求后,传阅中心其他领导;
2. 符合实行网上询价采购的项目,由服务采购处按网上询价程序办理。其他
采购项目由业务一处按照以下程序办理。
工作计划审定
1. 业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书;
2. 业务一处根据采购清单和采购人提出的技术要求,编制采购工作计划,经
分管主任审核后,交综合处备案。同时,印发采购人;
3. 分管主任负责与采购人签订项目委托协议书;
4. 如需变更采购方式,由分管主任审签。100 万元以上项目变更方式,须经
主任办公会研究决定。
二、供应商资格预审公告发布程序
资格预审公告编制
业务一处承办人员按照项目要求、工作计划和标准格式编写供应商资格预
审公告(单一来源项目除外)。
公告审批流程
业务一处处长负责审核公告内容,经采购人同意,分管主任审签,转综合
处备案。
资格预审公告发布
综合处负责发送财政厅政府采购管理处在指定媒体发布,同时在中心网站
发布。
三、参与投标供应商确定程序
资格证明文件收取
业务一处负责在供应商资格预审公告期结束后两个工作日内,接收预投标
供应商提交的资格证明文件,填写《供应商资格预审登记表》。
资格证明文件审核
在分管处长参与下,业务一处组织采购人代表对预投标供应商提交的资格
证明文件进行审核,并在《供应商资格预审登记表》上填写审核结果。
参与投标供应商的确定
1. 如符合项目资格条件的供应商超过 5 家 (分包项目按每包 5 家计算,下同)
以上,应填写《确定投标供应商申请单》,随同《供应商资格预审登记表》
报综合处;
2. 由综合处组织采购人代表,在财政厅政府采购处监督下,从符合项目资格
条件的供应商中,采取随机方式确定不少于 3 家的供应商,并在《确定投
标供应商申请单》中记录,返回采购业务一处;
3. 如符合项目资格条件的供应商在 5 家之内(含 5 家),可以全部购买采购
文件。
四、采购文件编制程序
采购文件编制
1. 业务一处承办人员按项目要求和范本格式编制谈判文件或询价文件或单
一来源采购文件(以下统称采购文件);
2. 承办人员填写采购文件送审表,连同采购文件(送审稿)一并送分管处长
审核。
采购文件修改、确认和签发
1. 业务一处处长负责组织全处人员就采购文件的关键内容进行集中讨论和
审定;
2. 必要时,邀请有关专家对谈判文件或询价文件进行修改,并通知业务二处
派员参加;
3. 经处长审核后,送采购单位确认;
4. 分管主任审签后方可付印,同时将定稿后的电子版发送业务二处。
采购文件印制
业务一处负责按所需份数印制。
五、采购文件发售与答疑程序
采购文件发售
业务一处按照《供应商资格预审登记表》中确定的具备购买采购文件资格的供应
商发售采购文件,并做好备案登记工作。
答疑与现场踏勘
1. 业务一处负责接收投标人对采购文件的书面质疑;
2. 填写质疑记录并与采购人商定书面答复意见;
3. 与采购人联合组织投标供应商答疑会或现场踏勘;
4. 答疑会或现场踏勘要通知业务二处派人参加。
五、业务交接程序
业务一处提供文件目录
1. 项目批办单
2. 项目委托协议书
3. 经采购人确认的采购清单
4. 采购工作计划
5. 供应商资格预审公告
6. 供应商资格预审登记表
7. 确定投标供应商申请单
8. 购买采购文件供应商登记表
9. 质疑记录、答复意见
10.采购文件(包括电子版)
11.样品及编号清单(需盲评时)
交接时间与程序
1. 业务一处将上述文件汇集成卷,按规定格式编制目录,填写交接登记表经
分管主任审阅后交业务二处;
2. 交接时间为采购文件规定的澄清时间结束后的下一个工作日内;
3. 业务二处接到上述文件后送分管主任审
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