公司非招标物资采购管理制度模版.docxVIP

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非招标物资采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司非招标物资的采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保公司经营活动和管理工作的顺利开展。全面保障采购行为的公开、公平、公正和优质、经济、高效,依据相关法律法规及公司实际特制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的桌、椅、柜及文件架、图书架等低值易耗品,及技术设备等金额在20万元以内的采购均属于本制度规范范围。 第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条 公司固定资产的购置适用于本制度。 第二章 物资及设备采购规定 第五条 物资的采购由综合部负责,技术设备的采购由技术部负责。特殊情况下经董事长批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条 低值易耗品的购置具体按以下几条执行: 1.由各部门根据需要提出采购申请,填写申请单,并经部门经理、主管领导签字同意后,报综合部统一购买; 2.各部门若需采购临时急需的物品,由专人填写申请单,并在备注栏内注明急需采购的原因,并经部门经理、主管领导签字同意后,报综合部统一购买; 3.各部门需采购的物品单价在一千元以上的,可由各部门直接呈报董事长审批或开会研究决定同意,报综合部统一购买。 第七条 技术设备购置具体按以下几条执行: 1.技术设备的购置在调研、比价、论证等工作后进行(因新增工作任务,确属急需的,可临时提出计划申请,严格按上述程序执行),并出具市场价格调研报告; 2.技术设备采购工作要有计划性,采购前编制设备采购计划书,说明采购的原因、背景及设备明细表,并经部门经理、主管领导、董事长审核签字同意后,由技术部统一购买; 3.技术设备的采购要根据采购项目和金额确定采购方式,采取“货比三家”的原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定供货商并签订合同; 4.签订合同时必须注明供货品种、规格、质量、价格、供货方式、交货时间、货款交付方式、违约经济责任等,否则,造成的损失由采购人员负责。 第八条 固定资产采购前,各部门要填写《固定资产采购申请单》并经部门经理、主管领导、董事长审核签字同意后,报综合部进行采购。 第九条 所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。 第十条 实行比价采购制度,物资要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。 第十一条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第三章 物资采购入出库规定 第十二条 采购物资到位的同时,供货商应提供供货清单。管理人员应按购货清单认真检查验收,核对品种、规格、数量、质量。 第十三条 采购物资到位后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。申请部门及采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。 第十四条 检验或验证合格后,由采购人员填写各类验收单,经检验或验证人员签字后物资登记入库。 第十五条 对于经检验或验证不合格的采购物资,采购物资的主管部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。 第十六条 各需求或申请部门在物资验收合格后,方可到采购物资的主管部门办理出库手续。 第四章 发票入账及付款程序 第十七条 采购物品由仓库保管办理入库手续,填制一式三联入库单。 第十八条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长批准,填写预付款通知单或借款单,办理采购预付款手续。 第十九条 物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行费用报销审批。否则财务有权不予批准付款。 第二十条 发票入账后经办人填写费用报销单,经部门经理审核,财务审核、董事长批准后,方可到出纳处办理付款手续。 第二十一条 需要预付款的部门,直接填制预付款通知单或借款单经部门经理审核,经财务审核、董事长签字批准后可先办理付款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第五章 采购纪律规定 第二十二条 物资使用部门或人员应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费转。 第二十三条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第二十四条 采购人员都必须遵守公司规章 制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。 第二十五条 采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采

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