金蝶软件操作基础手册.doc

目 录 TOC \o 1-6 \u 目 录 1 第一章 操作技巧 3 第二章 委外加工 4 一、 委外加工步骤 4 二、 委外加工操作 5 (一) 委外加工出库单 5 (二) 委外加工入库单 7 (三) 采购发票(加工费) 11 (四) 委外加工入库核实 12 (五) 凭证 14 (六) 委外加工核销汇总、明细表 16 第三章 供给商评定 18 一、 供给商评定 18 (一) 供给商评定方案 18 (二) 供给商评定表 21 (三) 物料起源关系表 23 (四) 供给商评定报表 25 第四章 信用管理 27 一、 启用信用管理 27 二、 信用管理基础资料维护 28 三、 分析表 32 (一) 信用额度分析表 32 (二) 信用期限分析表 33 (三) 信用数量分析表 34 第五章 应收应付 35 一、 应付账款 35 (一) 除采购发票外应付账款单据新增 35 a. 单据审核(只有经过审核单据才能生成凭证) 37 b. 生成凭证 38 c. 查询或删除凭证 39 (二) 和采购发票相关应付账款 41 a. 首先应由采购部门录入采购发票 41 b. 财务部门对该发票进行审核 41 c. 发票钩稽 43 d. 核实 43 e. 生成凭证 45 f. 删除或修改凭证 47 (三) 付款(应付账款借方发生

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