十五章《公司往来业务中的应付管理》.docxVIP

十五章《公司往来业务中的应付管理》.docx

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广东省轻工业高级技工学校教案 编号:QD-0708-01 版号:A/1 流水号: 编制:陈公凡 批准:李胡 第1页共2页 科 目 金蝶财务应 用实操 单刀:第十五早 课题:公司往来业务 中的应付款管理 授课 日期 第12周 课时 2节 班级 高会计1301、1302班 授 课 方 式 网络讲授 作业 题数 拟用 时间 分钟 教 学 目 的 通过本章学习,了解应付管理应用 价值概述,掌握应付款的基础设置; 熟练掌握应付管理中的日常业务处 理;重点掌握凭证处理和报表查询。 选 用 教 学 挂 图 重 点 重点掌握凭证处理和报表查 询 难 点 凭证处理 教 学 回 顾 说 明 审阅签名:年 月曰 审阅签名: 第十四章:公司往来业务中的应付款管理 导入:应收款管理,即通过销售发票、其他应收单、收款单等单据 的记录,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客 户往来账款余额资料,提供各种分析报表。同时,系统还提供了各 种预警、控制功能,如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表, 帮助您及时对到期账款进行催收,以防止发生坏账,信用额度的控 制有助于您随时了解客户的信用情况。此外,还提供应收票据的跟 踪管理,你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、作废等操作 进行监控。 该系统既可独立运行,又可与销售系统、总账系统、现金管理等其 他系统结合运用,提供完整的业务处理和财务管理信息。独立运行 时,通过与金税系统的接口,可以避免发票的重复录入。 而应付款管理,通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的记录, 对企业的应付账款进行综合管理,及时、准确地提供与供应商往来 的账款余额资料,提供各种分析报表。同时系统还提供了各种预警、 控制功能,如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表,帮助您 对到期的应付账款提前进行资金筹划,以保证良好的支付信誉。 应付款管理系统既可独立运行,又可与采购系统、总账系统、现金 管理等其他系统结合运用,提供完整的业务处理和财务管理信息。 15.1应收应付基本业务处理流程 应收应付业务的处理通常处于完整采购或销售业务的末端,包括以 下几个环节。 财务登记应收(应付)款-出纳收(付)款-核销往来账-凭证制作 (1)财务一般根据发票或其他应收(付)单,登记应收(应付)账,如 果应收应付系统独立使用,则可以直接在应收应付系统输入发票及 其他应收(付)单。如果同时启用了供应链系统,则发票直接在供应 链系统输入,保存后白动传递到应收应付系统,往来账会计只需添 加相关的往来信息即可。同时,应收应付凭证也由供应链系统制作 完成后传递到应收应付系统。 (2)收(付)款单据输入及收(付)款凭证制作则在应收应付系统完 成。 从图12-1中可以看出,应收应付系统最关键的操作是:单据输入, 单据审核、单据核销及凭证制作。 15.2基础设置-基础资料 重要的系统参数:科目设置 核销控制 凭证处理 期末处理 基础资料:付款条件 凭证模版 15.3初始化阶段 初始化数据手工录入:财务日期的限制、关于“本年”、关于“方 向” 初始化对账:启用对账与调汇时,则在结束初始化前,建议进行初 始化对账 结束初始化:初始化对账,应付系统的数据中不包括初始化应付票 据的金额。 15.3日常业务处理 (1)应付票据:普通发票、增值税发票、其他应付单 (2) 核销:核销类型、核销方式、核销处理模式 核销类型(七种):付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款 转销、预付款转销、付冲收款、预付冲预收 核销方式(三种):单据 存货数量 关联关系 核销处理模式(两种):按指定内容进行核销 白动核销,按单据日期的先后顺序系统依据 白动核销(先进先出原则) (3) 核销类型:付款结算(业务场景、核销单据) 预付冲应付(业务场景、核销单据) 应付冲应收(业务场景、核销单据) 应付款转销(业务场景、核销单据) 预付款转销(业务场景、核销单据) 付冲收款(业务场景、核销单据) 预付冲预收(业务场景、核销单据) (4) 凭证处理:使用凭证模版、不使用凭证模版、在单据界面或序 时簿界面直接生成。 (5) 报表查询:汇总表、明细表、往来对账单、到期债务列表 (6) 期末处理:期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇 期末处理:结账

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