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- 2020-11-06 发布于山东
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蒙西华中铁路股份有限公司
信息系统安全审计管理制度
第一章 工作职责安排
第一条 安全审计员职责
制定信息安全审计的范围和日程;
管理具体的审计过程;
分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;
召开审计启动会议和审计总结会议;
向主管领导汇报审计的结果及建议;
为相关人员提供审计培训。
第二条 评审员由审计负责人指派, 协助主评审员进行评审,
其职责是:
准备审计清单;
实施审计过程;
完成审计报告;
提交纠正和预防措施建议;
审查纠正和预防措施的执行情况。第三条 受审员来自相关部门
配合评审员的审计工作;
落实纠正和预防措施;
提交纠正和预防措施的实施报告。
第二章 审计计划的制订
第四条 审计计划应包括以下内容:
审计的目的;
审计的范围;
审计的准则;
审计的时间;
主要参与人员及分工情况。
第五条 制定审计计划应考虑以下因素:
每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;
当进行重大变更后(如架构、业务方向等) ,需要进行一次涵盖所有部门的审计。
第三章 安全审计实施
第六条 审计的准备
1. 评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、 标准和程序;
准备审计清单,其内容主要包括:
(1) 需要访问的人员和调查的问题 ;
需要查看的文档和记录(包括日志) ;
需要现场查看的安全控制措施。
第七条 在进行实际审计前, 召开启动会议, 其内容主要包
括:
评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,
如在审计的内容上有异议,受审员应提出声明 (例如: 限制可访
问的人员、可调查的系统等) ;
向受审员说明审计通过抽查的方式来进行。
第八条 审计方式包括面谈、 现场检查、 文档的审查、记录
(包括日志)的审查。
第九条 评审员应详细记录审计过程的所有相关信息。 在审
计记录中应包含下列信息:
审计的时间;
被审计的部门和人员;
审计的主题;
观察到的违规现象;
相关的文档和记录, 比如操作手册、 备份记录、操作员日志、软件许可证、培训记录等;
审计参考的文档,比如策略、标准和程序等;
参考所涉及的标准条款;
审计结果的初步总结。
第十条 如怀疑与相关安全标准有不符合项的情况, 审计员
应记录所观察到的详细信息 ( 如在何处、何时,所涉及的人员、
事项,和具体的情况等 ) 并描述其为什么不符合。关于不符合的
情况应与受审员达成共识。
第十一条 在每项审计结束时应准备审计报告, 审计报告应
包括:
审计的范围;
审计所覆盖的安全领域;
审计结果的总结;
不符合项,不符合项的具体描述和相关证据;
纠正和预防措施的建议。
第十二条 不符合项是指与等级保护基本要求不一致的情况。
产生不符合项可能是由于与相关的规定不一致,包括:
等级保护基本要求;
信息安全策略;
相关标准和程序;
相关法律条款;
本单位的相关规定;
任何其它在客户合同中规定的要求。
第十三条 不符合项可以细分为“主要”或“次要” 。如果所
发现的不符合项属于下列任何一种情况, 此不符合项应被分类为
“主要”的:
会导致系统、程序或控制措施整体失效;
操作过程没有形成标准的文档;
累计多个同一类型的“次要”不符合项;
对信息安全管理体系的未授权变更。 如果所发现的不符合
项属于个别事件,此不符合项将被分类为“次要”的,例如:
未标识信息安全分类的文档;
没有被管理层审阅的事故报告;
不完整的变更记录;
不完整的机房进出记录。
第十四条 造成不符合项的原因可以分为以下几种:
其文档化的标准和程序与信息安全策略不一致;
实际的操作与文档化的标准和程序要求不一致;
实际的操作没有达到预期效果。
第四章 安全审计汇报
第十五条 召开审计总结会议。应总结汇报以下内容:
审计的目标和范围;
审计的时间;
参与审计的人员;
审计报告(包括纠正和预防措施的建议) ;
提交审计报告的副本供受审员参考。
第十六条 在总结会议上,受审员应阐述任何疑问。
第五章 纠正和预防措施
第十七条 纠正和预防措施应该包括问题描述、根本原因、应急措施(可选) 、纠正措施以及预防措施。
第十八条 受审员必须制定纠正和预防措施的实施计划。第十九条 受审员应在规定时间内向评审员提交纠正和预
防措施的实施报告。
第六章 审计纠正和预防措施的实施状况
第二十条 评审员应在受审员提交报告的 3 个月内,审计纠
正和预防措施的实施状况。
第二十一条 审计纠正和预防措施应包括: 面谈、现场检查、
文档的审查以及记录(包括日志)的审查。
第二十二条 评审员根据受审员提交的纠正和预防措施实
施报告,收集、记录和审查相关证据。
第七章 审计结果的审阅
第二十三条 安全审计员应审阅和分析所有审计结果。
第二十四条 受审员的领导在审阅审计结果时, 应分析的事件包括审计计划、 此次审计结果和上次审计结果的比较、
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