- 1331
- 0
- 约5.37万字
- 约 15页
- 2020-11-05 发布于江苏
- 举报
.word .
.word 可编辑.
可编辑
附件
附件 3 :
3 :
企业内部控制审计指引
企业内部控制审计指引
第一章 总 则
第一章 总 则
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务 明确工作要求 保证执业质
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务 明确工作要求 保证执业质
, ,
,
原创力文档

文档评论(0)