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- 2020-11-09 发布于天津
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审计局内控机制建设方案
各科、室、所:
为进一步强化对机关内部权力运行的 制约和监督,加快构建具有审计特色的惩治 和预防腐败体系,根据市纪委开展部门内控 机制建设工作的要求,结合我局实际,提出 如下实施方案:
一、指导思想和工作要求
以邓小平理论和“三个代表”重要思 想为指导,深入贯彻落实科学发展现,坚持 以机关权力运行为主线,在权力清理的基础 上,以制度建设为抓手,以科学配置权力为 核心,以廉政风险防范为重点,以权力公开 透明运行为关键,以对权力进行有效制约和 实时监控为目标,转变职能、理顺关系、优 化结构、提高效能,实现审计监督权力运行 规范有序、公开透明、便民高效,让人民群 众满意,使领导机关放心。全局干部职工要 统一思想认识,以内控机制建设为契机,进 一步确立“立审为公,执审为民”的理念,
不断提高审计执法的公信度和威摄力, 努力
为全市经济与社会建设的健康发展清障除 淤,保驾护航。
二、工作内容和实施步骤
健全机构,搞好宣传发动。成立局内控 机制建设工作领导小组, 下设内控机制办公 室负责具体工作。以“党员干部熟悉内控、 理解内控”为目标,深入开展内控机制建设 宣传教育,重点抓好五个一”:一是由局 党组负责人讲一堂“加强内控机制建设, 防
范廉政风险”的专题党课;二是党组中心组 安排一次内控机制建设专题学习; 三是开展
一次内控机制失范警示教育活动;四是在全 体党员干部
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