- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
合同编号:
库房管理制度范本
甲方:
乙方:
20 年 月 日
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措
施起到激励和考核人员的作用。
二、 范围
仓库工作人员
三、 职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;
四、 验收及保管
_ _1 _物资的验收入库
_ _1.1物资到公司后库管员依据活单上所列的名称、数量进行核对、活点,经使用部门或请 购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
1.2对入库物资核对、活点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后, 库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a) 未经总经理或部门主管批准的采购。
b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补
填\入库单\。
2_物资保管仓库管理制度
2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到 \二齐、三活、 四号定位\。
a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三活:材料活、数量活、规格标识活。
C)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可 靠性。
3_物资的领发
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不活或 被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守 ”先进先出”的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单, 经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻 乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经 理签字。
4_物资退库
4.1由丁生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库,库管员根据\废品损失报告单\进行查验后,入库并做好记录和标 识。
五、规定
1 _仓储管理规定
1.1物料收货及入库
1.1.1需严格按照“仓库单据作业管理流程“中有关“收货确认单“的流程进行作业。
1.1.2采购将“送货“给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓 库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单“,没有时需要追查,直到拿到单据为止, 并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新 产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。
1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找
相应米购签字确认,由米购联络处理数量I可题。
1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域 外摆放物料,特殊情况需要在 小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库 单“入库信息的统计,点数入库。
1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采 购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需 要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确 认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借 料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货 厂通知单“扣除等同入库数量)。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11 “收货确认单“需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字 后才能给到采购。
1.2物料出库(出库领料)
1.2.1需严格按照“物料领用表“来发物料,并填写“出库单“ “借用单“进行作业。
1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
“出库单“发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。
原创力文档


文档评论(0)