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关于清理小金库工作的自检自查总结报告
为认真做好 20xx 年党风廉政建设和反腐败工作, 严肃财务管理纪律, 严格执
行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据 ** 县《关于认真开展清查小金库
和规范非税收入管理工作的通知》文件精神,从 20xx 年 2 月 14 日开始,县史志办开展清
理小金库工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生
腐败的温床。
按照施办发 [20xx]4 号文件要求,我办高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认
真开展清理小金库工作,成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为
副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照《关于认真开展清查小金库和规范非税收入管理工作的通知》施办发 [20xx]4 号
的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部
纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,
未设任何形式的小金库。
二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小
金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、
严谨性和有效性。
三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各
类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁, 按照有关的票据登记制度设置票据登记薄 ;
设立专 (兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严
禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,
没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
阅读为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一
步加强中小学财务管理工作的意见》 (教财 [2008]21 号)文件和《市教育局财政局转发〈教
育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》 和宜黄县教育局财政局
关于转发 《市教育局财政局转发 〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意
见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、
工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进
行了认真自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了 xx 学校财务管理
自查工作领导小组。 校长 xxx 任组长, 学校管财务总务副校长 xxx 为副组长, 报帐员 xxx ,
总务主任 xx ,保管员 xxx 及工会组织财务委员 xxx ,教师代表 xxx 为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重
大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示 ;学校每年在教代会上都要作财务报告,
并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白
作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的
行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收
学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。 全部使用省财
政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚
报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及
基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
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