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- 2020-12-10 发布于天津
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股份公司内部审计制度第一章总则第一条为了进一步规范公司内部审计工作明确内部审计机构和人员的责任保证审计质量明确审计责任促进经营管理提高经济效益根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定上市公司治理准则中小企业板上市公司内部审计工作指引公司章程及相关法律法规的规定制定本制度第二条本制度所称内部审计是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规财务会计制度和公司内部管理规定依法独立检查本企业及其所属部门子公司分公司的会计凭证会计帐薄会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产对公司及控股公司财务收
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股份公司内部审计制度
第一章总则
第一条为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定,制定本制度。
第二条本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,依法独立检查本企业及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产,对公司及控股公司财务收支、
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