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IS09002-全套制度及业务流程之文件管理程序
目的及范畴:建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、 储存等程序,确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程 序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责:
总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督,并受理各部门有关文 件延误的投诉;
各部室资料员负责文件治理的具体工作,即收发、登记、传递、用印、 立卷、归档和销毁等。
工作流程:
文件分类:
通用文件:指公司在生产经营活动中普遍使用的文件,分为内 部文件、外来文件和外送文件。
内部文件:即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、 报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等
外来文件:即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府 来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等
外送文件: 即公司制作的对外发出的文件。 如对政府、供方、顾客、 公共事业单位发出的文件等
专用文件:指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专 门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算 资料等。
技术文件:即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准 图集、内业资料、图纸等。
财务文件:即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如 会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料:即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映 个人差不多情形、工作表现的个人资料
合同文件:即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的 文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单:即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F. 决算资料:即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生 的文件。
记录:即公司各项质量活动留下的记录,是一种专门类型的 文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等
总要求:
3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。对外行文 采纳国家公文格式,内部行文按公司惯例采纳英文格式。 (格式及具体规定 详见第三层次文件《 ** 集团文件处理方法》之第二章“文件格式” )
各部室资料员为公司文件流转的进出口,文件不承诺由拟写人 直截了当送领导者个人,因专门情形必须越过传递的,应于事后按程序补 办登记。
各部室资料员要做好文书立卷工作。每年年初,按照以往本部 门文件的运转情形,估量当年可能形成的文件,拟制或修订立卷类目。
各部室资料员要建立本部门的文件清单。即按照 3.2.4 订立的立 卷类目,将空白的文件清单置于该类目的最前面;随时将已发放完毕的文 件按已编好的类目归入卷内,并按文件收进顺序填写文件清单。
文件的治理一样要通过如下几个环节: 登记:收发文(除便条、介绍信、回执等)应登记在相应的收文发文 登记本上或直截了当在文件上签收并及时整理文件名目。来图加盖受控分 发号。
用印:公司印章由总经理秘书保管,部门公章由各部室资料员保管。 用印时,应以有关部门主管签发的文字或经部门经理签字的盖章联系单为 依据。
发放:各部室资料员按照批准的发放范畴进行分发。制度文件换版时, 由总经理室或有关部门按照发放清单发出新版文件。
传阅:分为张贴传阅和传递传阅。张贴传阅指知晓性文件由发出部门 的资料员在公司布告栏上予以张贴,各部门资料员在所在部门布告栏上张 贴;传递传阅指需要传阅的文件由资料员加盖阅文章,填写需传阅人员名 单,传阅人员阅毕签字。
更换:技术文件需要更换时,应由公布该文件的个人或部门提出,并 填写《文件更换申请单》 ,通过资料员报原审批人批准,并由原文件公布部 门按原发放范畴下发,同时作好登记。
版本公布:制度文件换版时,由总经理室主任编制最新版本号;总经 理室于每年 6 月份汇总各部室上交的法律法规清单及制度文件版本情形并 给予公布。
回收:文件持有人因离职或工作调动不再符合持有资格时,所在部门 资料员负责及时收回。
归卷:各部室资料员要做好平常归卷和定期归卷工作。平常归卷即随 时将发放完毕的文件按事前编制的立卷类目归入卷内;定期归卷即一个较 长时刻段后,对手头的所有文件进行清理,对无存档价值的文件材料可备 文件夹单独存放。联合办理的文件原件由主办部门归卷,其他部门储存复 印件。涉及付款的合同和请示单原件由财务计统部储存。
借阅:文件需要借阅或复印时,借阅人应填写《文件借阅登记表》或 《图纸借阅登记表》。公司文件不外借给其他单位,如遇专门情形,需经部 门经理批准。
爱护:文件不管处于使用或是储存状态,都要注意保持字迹清晰、份 数完整。归卷时,复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印。
归档:各部室按规定的归档时刻将整理过的有储存价值的文件向图书 档案室移交,无归档或存查价值的文件,经鉴别和主管部门领导确认后销
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