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- 2020-12-13 发布于广西
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生产部(车间)内审检查表
编号:
序
号
检 查 内 容
涉 及
条 款
检 查 方 法
结 果 记 录
1.
生产部对工艺文件是如何控制?
工艺文件是否受控并有明确标识?
文件是否保持了清晰状态?
对作废文件如何处置?
4.2.3
查阅文件发放记录。
现场查证文件管理情况,同发放记录对照,是否一致?查看文件是否保持清晰?易于识别?
询问主管是否有作废文件?是如何处理的?
是否存在文件更改情况,是如何处置的?查《文件处理申请单》记录。
1、文件发放记录齐全。
2、工艺文件受控但有部分作业指导书未及时在生产现场公示。
3、文件保持了清晰状态。
4、《文件处理申请单》记录清晰。
2.
主管是否了解公司质量方针和质量目标?
5.3
5. 4
与主管谈话。
查阅质量手册和程序文件。
明确。
3.
主管是否明确自己的职责和工作程序?
5.5.1
与主管谈话。
查质量手册与程序文件。
明确。
4.
生产部内部沟通方式有哪些?效果如何?
5.5.3
与主管谈话。
请其出示相关记录。
面谈、会议、电话,效果较好。
5.
生产主管是否识别了从事操作员的能力?是否对人员能力的胜任情况进行了考核?车间人员的安排是否满足需求?
主管是否对部门员工进行了培训?
6.2
与主管谈
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