关于对监督科室.docVIP

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关于对监督科室 第三季度考核的情况通报 根据我站督查考核办法,三季度督查室对监督科室在日常管理、质量监督、安全生产、文明施工、三城同创、扬尘治理进行了综合考评,现将考评情况通报如下 : 一、日常督查工作 (一)好的方面: 一是项目单位执行站上关于加强质量管理的通知比较及时有效; 二是项目现场文明施工总体水平有了较大幅度提升; 三是项目汛期安全管理工作比较到位、 应急处理及时有效。 (二)发现的问题: 一是个别项目经理、总监、安全员等重要岗位人员未到位履职的问题依然存在。 二是项目单位重现场轻资料的问题依然比较突出,从考核情况来看,部分项目单位技术资料、安全资料不完善,资料滞后。如:个别项目未层层签订安全生产责任书,安全交底未到工人;个别项目重大危险源台账内容不全,缺少重大危险源检查记录;个别项目模板、脚手架验收资料滞后或不全。 三是个别监理单位监理资料不完善, 未尽到监理责任。 如: - 1 - 塔吊安装、顶升的旁站少影像资料,有的监理单位监理通知单下达不及时或施工单位的回复单监理单位无复查意见等。 四是个别项目现场安全防护不到位,电梯井、临边洞口防护不及时,个别楼座消防水源管径偏小或未按要求及时设置消防水源。 五是个别项目扬尘治理措施落实不到位,部分土方开挖项目和配套施工项目扬尘问题比较突出。 (三)投诉处理情况: 第三季度我站共处理投诉 529 起,一次办结 529 起,一次办结率 100% 。各科室处理情况如下: 监督一室:处理投诉 106 起。 监督二室:处理投诉 70 起。 监督三室:处理投诉 152 起。 监督四室:处理投诉 201 起。 二、考核工程情况 (一)歌尔绿城 252# 楼,存在主要问题: 1.筏板底板防水材料设计变更未提供; 2. 项目部未层层签订安全生产责任书,重大危险源台账内容与实际不符; 3. 部分楼梯临边防护不及时,消防水管未加压送水。 (二)王侯嘉苑 27# 楼,存在主要问题 :1. 未提供地基处理报告,基坑西侧积水未及时排除; 2. 重大危险源台账内容与实际不符,塔吊月检记录不真实,基坑北侧堆放物料。 - 2 - (三)东方弘润住宅小区四期 9# 楼,存在主要问题 :1. 基坑 变形监测内容与方案要求不一致; 2. 未层层签订安全生产责任 书,重大危险源台账内容与现场不符,悬挑脚手架底部封堵不 严。 (四)府东社区 22# 楼(华邦项目),存在主要问题: 1.JS 保温板检测报告未提供,地下室侧墙、底板防水隐蔽资料未提 供;2. 安全专项方案与实际不一致, 重大危险源公示内容不全,塔吊基础积水未及时排除。 (五)银通社区二期 1# 楼,存在主要问题: 1.项目经理签字存样与资料不一致,未提供 FS 板产品合格证、复检报告, 未提供机械连接接头型式检验报告及扭力矩检查记录; 2.模板支撑扫地杆高度不足,个别塔吊附墙连接螺栓松动。 (六)仁和家园 21# 楼,存在主要问题: 1.未提供标养、同条件试压报告,未提供 FS 板产品合格证、复检报告,未提供机械连接扭力矩检查记录; 2.重大危险源检查记录不全,塔吊个别地脚螺栓松动,消防水管未跟上施工进度,脚手架拉结 点不足。 (七)水岸蓝湾 8# 楼,存在主要问题 :1. 防水卷材检测报告未提供, CFG 桩施工记录与施工日志时间不符; 2. 未层层签订安全生产责任书,重大危险源台账内容不全,机械设备月检资料不完善; 3.场区内施工道路浮土未清理干净。 (八)恒信东金 1 号 C 区 4# 楼,存在主要问题: 1.施工 - 3 - 方案、施工组织设计审批不及时,商混资料不及时,地基基础 验收不及时; 2.安全防护用品检测报告未提供,消防水源设置 不及时,安全平网防护不到边; 3. 监理通知单回复不及时。 三、工作建议 1.继续抓好我站关于加强质量管理有关规定的落实,确保 各项要求规定落实、落细。 2.加大对项目经理、总监、安全员等重要岗位人员到岗履 职情况的监督检查力度,对长期不到岗的人员要严管重罚。 3.加强对现场技术资料和安全资料的检查,督促各项目及 时完善资料,提高我区工程资料管理水平。 4.加强对施工现场消防管理的检查,督促项目单位严格落 实秋冬季火灾防控各项要求。 5.加大扬尘监督检查力度,特别是土方开挖和配套施工阶 段的检查,督促项目严格落实“六个百分百” 要求。 6.进一步加强投诉处理工作,不断提升处理质量和效率, 在提高群众满意度上下功夫。 督查室 2018 年10 月8日 - 4 -

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