2019年收支预算总表.docxVIP

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2019年收支预算总表 表一 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 18,965.70 一般公共服务 其中:一般公共预算财 政拨款 18,965.70 公共安全 政府性基金预算 财政拨款 教育 42,038.55 事业收入 12,625.44 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 3,657.60 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 12,849.66 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等 事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 44,440.80 本年支出合计 45,696.15 上年结余(转) 结转下年 动用事业基金 1,255.35 收入总计 45,696.15 支出总计 45,696.15 2019年收入预算总表 表二 单位:万元 收 入 项目 预算数 财政拨款收入 18,965.70 其中:一般公共预算财政拨款 18,965.70 政府性基金预算财政拨款 事业收入 12,625.44 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 12,849.66 本年收入合计 44,440.80 上年结余(转) 动用事业基金 1,255.35 收入总计 45,696.15 2019年支出预算总表 表三 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目 编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业 单位 经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴 上级 支出 合计 45,696.15 34,983.75 10,712.40 368 湖北文理学院 45,696.15 34,983.75 10,712.40 368001 湖北文理学院 45,696.15 34,983.75 10,712.40 2050205 高等教育 42,038.55 31,326.15 10,712.40 2080505 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 2,604.00 2,604.00 2080506 机关事业 单位职业年金 缴费支出 1,053.60 1,053.60 2019年财政拨款收支预算总表 2019年财政拨款收支预算总表 表四 单位:万元 收 入 支 1 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 18,965.70 一般公共服务 其中:一般公共 预算财政拨款 18,965.70 公共安全 政府性基 金预算财政拨款 教育 18,965.70 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 18,965.70 本年支出合计 18,965.70 上年结余(转) 结转下年 收入总计 18,965.70 支出总计 18,965.70 2019年一般公共预算支出表 表五 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合计 18,965.70 16,327.70 2,638.00 205 教育支出 18,965.70 16,327.70 2,638.00 20502 普通教育 18,965.70 16,327.70 2,638.00 2050205 高等教育 18,965.70 16,327.70 2,638.00 2019年一般公共预算基本支出表 表六 单位:万元 经济分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用 经费 合计 16,327.70 15,320.00 1,007.70 301 工资福利支出 15,320.00 15,320.00 30101 基本工资 7,285.94 7,285.94 30102 津贴补贴 1,484.06 1,484.06 30107 绩效工资 6,550.00 6,550.00 302 商品和服务支出 1,007.70 1,007.70 30201 办公费 130.50 130.50 30202 印刷费 149.20 149.20 30205 水费 215.00 215.00 30206 电费 215.00 215.00 30207 邮电费 22.19 22.19 30211 差旅费 38.80 38.80 30213 维修(护)费 85.16 85.16 30216 培训费 40.91 40.91 30218 专用材料费 103.24 103.24 30227 委托业务费 7.70 7.70 2019年政府性基金预算支出表 表七 单位:万元 功能分类科目 合计 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 20

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