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- 2020-12-18 发布于广西
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内审不符合项报告
NO:
受审核部门:
部门负责人:
问题发生地点:
审核日期:
不符合:□ISO9001:2000标准 条款号:
□体系文件
不合格类型: □严重不合格项
□一般不合格项
□建议项
不合格事实描述:
纠正要求:限 日内改正.审核员签名: 受审核方代表签名:
原因分析:
纠正措施:(需包括预计完成日期)
预计完成日期/责任人
责任部门领导: 审核组长认可: 管理者代表审批:
日期: 日期: 日期:
纠正措施完成情况:
责任部门领导: 年 月 日
纠正措施的验证:
审核员: 年 月 日
内审组长/日期
管理者代表/日期
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