内审不符合项报告表单.docVIP

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  • 2020-12-18 发布于广西
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内审不符合项报告 NO: 受审核部门: 部门负责人: 问题发生地点: 审核日期: 不符合:□ISO9001:2000标准 条款号: □体系文件 不合格类型: □严重不合格项 □一般不合格项 □建议项 不合格事实描述: 纠正要求:限 日内改正.审核员签名: 受审核方代表签名: 原因分析: 纠正措施:(需包括预计完成日期) 预计完成日期/责任人 责任部门领导: 审核组长认可: 管理者代表审批: 日期: 日期: 日期: 纠正措施完成情况: 责任部门领导: 年 月 日 纠正措施的验证: 审核员: 年 月 日 内审组长/日期 管理者代表/日期

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