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企业内部审计报告模板每个公司的工作职责是不同的这样内部审计报告就可以看到公司的总体规划那么如何写呢请参考下文企业内部审计报告模式审核范围和目标审核涵盖年月日至年月期间年月日计划与物资控制部对采购计划的制定进行了审核实施的及时性有效性合理性和合规性库存成本管理的有效性内部控制的健全性和有效性等审核基于计划和材料控制部门提供的信息在的审核过程中我们结合其实际情况实施了我们认为适当的必要审核程序计划与材料控制部审核期间的简要审核结论和审核结果的性质主要审核结果和内部控制的薄弱环节及建议我们认为最重要的
企业内部审计报告模板
每个公司的工作职责是不同的, 这样内部审计报告就可以看到公 司的总体规划,那么如何写呢?请参考下文!
企业内部审计报告模式 [1]
审核范围和目标 :
审核涵盖 20xx 年 1 月 1 日至 9256年 1 月+期间
199 年 1 月 30 日,计划与物资控制部对采购计划的制定进 行了审核 :实施的及时性、有效性、合理性和合规性、库存成本管理 的有效性、内部控制的健全性和有效性等。
审核基于计划和材料控制部门提供的信息 在的审核过程中,我们结合其实际情况实施了我们认为适当 的必要审核程序。
计划与材料控制部审核期间的简要审核结论和审核结果的 性质 :(主要审核结果和内
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