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企业内部审计报告模板 每个公司的工作职责是不同的, 这样内部审计报告就可以看到公 司的总体规划,那么如何写呢?请参考下文! 企业内部审计报告模式 [1] 审核范围和目标 : 审核涵盖 20xx 年 1 月 1 日至 9256年 1 月+期间 199 年 1 月 30 日,计划与物资控制部对采购计划的制定进 行了审核 :实施的及时性、有效性、合理性和合规性、库存成本管理 的有效性、内部控制的健全性和有效性等。 审核基于计划和材料控制部门提供的信息 在的审核过程中,我们结合其实际情况实施了我们认为适当 的必要审核程序。 计划与材料控制部审核期间的简要审核结论和审核结果的 性质 :(主要审核结果和内

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