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有限公司内部审核控制程序文件编号制订单位品质部版次版制订单位品质部版次版修订日期受控状态受控文件参考文件拟制审核核准生效日期副本编号保管部门行政部文件编号目的系统地进行质量体系审核验证质量活动过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定是否满足质量方针和目标的要求确保质量体系有效运行和持续改进范围适用于本厂内部质量体系审核过程审核和产品审核职责总经理负责批准组织年度内审计划质量代表全面负责内部质量管理体系及过程和产品的审核工作选定审核组长及审核员并审核年度内审计划和批准审核实施计划和内审
XXXXXXXXXXX有X限公司
内部审核控制程序
IATF16949 : 2016
文件编号: QP-PG -02
制订单位:品质部版 次: B0 版
制订单位:品质部
版 次: B0 版
修订日期: 2017/9/30
受控状态:受控文件 /参考文件
拟制
审核
核准
R C
生效日期: 2017/9/30 副本编号: 保管部门:行政部
文件编号
QP-PG-02
目的
系统地进行质量体系审核,验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规
定,是否满足质量方针和目标的要求,确保质量体系有效运行和持续改进。
范围
适用于本厂内部质量体系审核、过程审核和产品审核
职责
总经
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