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- 2021-01-08 发布于湖南
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编制 审核 确认
2019 年 1 月一体化管理体系管理评审报告
1.0 内部审核
1.1 内审范围:ISO9001-2015 、IATF16949-2016 、ISO14001-2015 、IECQQC080000-2017 、
公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规
1.2 内审时间: 2017 年 11 月 20 日-22 日。
1.3 从审核的结果来看,无严重不合格项,管理体系运行正常。但还是有 6 个一般不符合项目。
1.4 内部审核的不合格项统计如下表:
不合格项数
部门 对应 体系监察表 的条目
严重 一般 合计
管代 (CEO) 0
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