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电气事业本部
文件号:
SRIDQ-GZL004 V00
电气产品来料检验规范
发布日期:2011-06-30
实施时间
:2011-07-1
青岛四方车辆研究所有限公司电气事业本部
发布
本办法由电气事业本部质量保障部提出并归口
本办法由质量保障部起草。
本办法发布范围为电气事业本部。
本办法解释权归质量保障部。
文件版本号
日期
修订描述
作者
V00
2011-06-30
第一版
职务
签名
日期
作者:
质量工程帅
审核:
批准:
电气产品来料检验规范
目的
为有效控制电气事业部物料的质量,确保采购的物料、外协件符合规定的要 求,特制定本规范。
适用范围
本规范适用于电气事业部产品所采购的物料、外协件的质量检验要求。
参考文件
依据相关的技术条件或技术协议
职责
4.1电气事业部
库管员:负责来料的接收
清点数量
核对器件
出具采购到货单
U8系统信息录入
需要交检的来料通知质量保障部,检验合格后入库;不需要交检的 直接入库(对于不需要交检的由材料库保存相关的合格证或质量证 明);
采购到货单由采购部存档
4.2质量保障部
a) 确认器件的型号
b) 负责来料的检验实施(包括器件参数、尺寸等检验)
c) 接收结果及检验结果的确认与批准
d) 检验报告、材质报告、合格证明等质量文件的存档
产品质检属性
5.1 非质检类
由库管员负责对来料进行检查,包括来料的数量、规格、型号、包装、
批次、有效期等,材料库保存相关的合格证或质量证明。
5.2质检类
由质保部负责进行检验:
a) 机械件 外观检查、依据图纸和技术要求进行检查。
供货商提供产品的材质报告、检验报告。
b) 电器件外观检查、安装尺寸、依据相关图纸和技术要求进行参数检 查。
供货商应提供产品的检验报告、合格证明等质量文件
检验规则
6.1抽样比例
)丁与
种类
抽样比例
Ac
Re
1
机械件
(数量A)
A20,抽检2件
0
1
20A50,抽检 4
件
0
1
50 A,抽检6件
0
1
2
电器件
1件/批或包装单元
「 0
1
3
柜体类
全检
0
1
注:Ac为接收质量限,Re为拒收质量限
6.2检验内容及方法
6.2.1采购产品到货后,依据有关检验技术条件、技术协议,进行检验验证,并
保持记录。
a)机械件
?标识:完整清晰,与图纸相符
?材料检查:检查产品制造使用的材料是不是图纸中标明的材料, 外表无
损伤。注意:对于铸造部件检查材质的均匀性,即没有水泡、空洞或毛 刺
?外观检查:美观、无裂纹、无变形
?尺寸检查:结构尺寸和安装尺寸应符合图纸
?散热器检查需检查散热片与底板的贴合紧密性
?表面镀层或喷漆检查:表面镀层或喷漆的形式必须和图纸相符, 有时需 要提供参考试样检查喷漆
?焊接连接检查:应符合图纸要求
?表面处理检查(有时):有些部件的特定区域(根据图纸)必须没有任 何撞击/碰撞的痕迹
b) 变压器类:
?标识:应完整清晰
?外观检查:线圈浸漆、引脚的镀锡和清洁、外表无损伤
?尺寸检查:结构尺寸和安装应符合图纸要求
?电气检查:绝缘、介电强度
c) 电气产品类:
?标识:应完整清晰
?安装尺寸:应符合图纸要求
?外观检查:外表无损伤、接线端子无折损
?电气参数检查:输入、输出参数应符合相关要求
6.2.2经检验合格的产品,办理入库手续。产品入库、保管执行仓库管理相关规
定。
6.2.3经检验不合格的产品根据〈〈不合格控制程序》予以退货或报废处理。
接收/来料检验流程
接收/来料检验流程图
以下的流程图表明由电气事业部(采购、仓储)和质量保障部应进行的工
文件循环流程
X
接收(电气事业部)
采购到货单、DF存档
一」
? 检验(质量保障部)
质量部保存IF,采购到货单,入库单 并归档。附带文件(合格证,试验报 告,入库单第2联)存档
入库单第1联
F
料库
入库
质量保障部检验员检验合格后,填写检验记录,在〈〈采购到货单》上签
字后交料库办理入库,同时完成 U8系统操作。对不合格的,按照〈〈电气事 业本部不合格控制管理办法》填写〈〈来料不合格报告》进行处理。
记录表
见附录1~附录3
变压器来料检验记录表
采购到货单号:
物料编码: 批次号.
名称(用途):
供货商:
日期:
检验员:
项目
检验标准与月法
检验结果
备注
标识
应完整清晰
外观检查
线圈浸漆、引脚的镀锡和清洁、外表 无损伤
机械检查
尺寸应符合图纸
结构尺寸
安装尺寸
电气检查
绝缘、介电强度
电气产品类来料检验记录表
采购到货单号:
物料编码: 批次号.
名称(用途):
供货商:
日期:
检验员:
项目
检验标准与月法
检验结果
备注
标识
应完整清晰
外观检查
外表无损伤、接线端子无 折损
安装尺寸
应符合图纸要求
电气参数检查
输入、输出参数应符合相 关要求
参考文件
原创力文档


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