仓库的风险评估报告总结计划.docx

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
承租仓库的风险评估报告 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 风险评估报告审核与批准 起 草 部 门  签 字  日 期 年 月 年 月  日 日 审 核 部 门 签 字 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 签  批 字  准  日 期 年  月 日 目的:运用风险管理的工具,制定公司仓库风险评估方案,进行科学的、系统的评估,采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动,旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 范围:评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险,消减对仓库管理的影响。 使用的风险工具 :FMEA 风险的评价标准 FMEA各项评分标准表(一) 严重性系数( S) 可能性系数( P) 可识别系数 (D) 严重 描 述 可能 描 述 可检 描 述 程度 性(P) 测性 (S) (D) 关键 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可 极高 (4) 极易发生,如:复杂手工 极低 不存在能够检测到错误的 (4) 靠性、 操 (4) 机制 完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使 作中的人为失误 用;直 接影响 GMP原则,危害产品生产活动 高(3) 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可 高(3) 偶尔发生,如:简单手工 低(3) 通过周期性手动控制可检 靠性、 操 测到 完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或 作中因习惯造成的人为 错误 退回; 失误 不符合 GMP原则,可能引起检查或审计中产生 偏差 中(2) 尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间 中(2) 很少发生,如:需要初始 中(2) 通过应用于每批的常规手 接影 配 动 响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、 置或调整的自动化操作 控制或分析可检测到错误 完整 失败 性或可跟踪性;此风险可能造成资源的极度浪 费或 对企业形象产生较坏影响 低(1) 尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响, 低(1) 发生可能性极低,如:标 高(1) 自动控制装置到位, 检测错 但对 准 误 ( 例:警报 ) 或错误明显 产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完 设备进行的自动化操作 ( 例: 整性 失败 错误导致不能继续进入下 或可跟踪性仍产生较小影响 一阶 段工艺 ) 风险优先数( RPN)计算公式: RPN=严重性系数( S)×可能性系数( P)× 可识别系数( D),故风险等级水平分三级:①高风险水平: RPN 27,此为不 可接受风险。②中等风险水平: 27 ≥ RPN ≥ 8 。③低风险水平: RPN ≤ 7 此 风险水平为可接受。 本项目风险评估管理过程 5.1 概述:我公司包装材料仓库为常温库,仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响,根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定,组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。 5.2 风险小组的成立: (表一)风险评估小组的成员表 序 号 姓 名 组内分工 职 务 1 聂一鑫 组长 质量负责人 2 何祖国 成员 质管部长 3 朱元意 成员 QA主管 4 赵丹 成员 QA员 5 杨姝燕 成员 GMP 6 张清平 成员 供应部长 7 魏世凤 成员 供应部主管 8 李丽娟 成员 生产部部长 9 倪红霞 成员 QC检验员 5.3 风险评估流程及日程安排 5.3.1.1 风险识别:根据仓库的实际情况,分析仓库可能出现的失效模式,从人、机、料、法、环、五方面进行风险源的识别,确定风险源。 5.3.1.2 风险分析:针对风险等级为高、中、低级的失效模式分析失效原因, 对失效原因发生的可能性、可检测性进行调查、评估,制作失效原因的风险指 数排序表,对失效原因进行风险分级。 5.3.1.3 风险评价:针对风险分析的结果, 利用 FMEA对风险发生的严重性、 可能性、可检测性进行风险赋值,评定风险等级。 5.3.1.4 风险控制:对于经风险评价为不可接受的风险, 针对失效原因制定改进措施,对改进措施实施后仍残留的风险进行预评估。 应将所有失效原因的风险指数 (RPN值) 降至可接受水平,否则需重新进行风险分析、评价、控制的循环。 5.3.1.5 总结报告:当风险降至可接受水平后,对风险分析全过程进行总结,形成书面报告。 5.3.1.6 风险审核:当采取系列措施控制了已知风险后, 应对该方法进行必要的评价及审核,证明所采取的风险控制手段确实有效地把风险等级降低到了可接受的标准及以下,同时没有引出新的风险。 风险评估小组在 1 月 25 日召开了首次会议,确定了本次仓库风险分析的活 动流程及日程安排。此次风险评估从 2016 年 1 月 25 日开始,至 1 月 28 日结束。 星期一

您可能关注的文档

文档评论(0)

137****0282 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档