农村商业银行对于运营学习管理检查的自查的报告总结计划.docx

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农村商业银行关于运营管理检查的 自查报告 办事处: 根据《 ** 省农村信用社联合社办公室关于开展全省农村 信用社运营管理检查工作的通知》( * 信联办 [2017]198 号)文件要求,我行于 2017 年 11 月 1 日至 5 日组织开展了运营管理检查工作的自查工作,现将自查情况报告如下: 一、自查基本情况 本次自查由财务会计部组织辖内 31 个支行(分理处)及 营业部按照文件规定的检查内容开展全面自查,各网点支行长、包点稽核员为第一责任人对检查表格的真实性负责。从自查的情况来看,我行辖内网点能够依法经营,内控制度健全,并能按照人民银行及省联社有关规定办理各项业务,没有存在责任性事故和引发案件风险的事件。 (一)前台操作管理 柜员合规操作情况。经自查,没有发现柜员违规代理开户、代理经办业务或为客户保管财物的现象;也没有发现柜员违规为本人办理业务的现象;业务印章的使用符合规定;柜员离岗时,将现金、重要空白凭证及印章入柜落锁保管,并及时退出综合业务系统;差错、挂失及其他业务处理基本上按规定处理。 对账管理情况。网点账务基本上达到“六相符”;执 1 行了换人对账制度;对未达账项及有疑问的账务,按规定查 明原因并按会计制度规定进行纠正、处理;重点加强对公存 款账户、社内往来资金、系统内往来资金、同业往来资金、 存放中央银行款项等科目对账管理;定期收回对账回执; ACS综合前置子系统对账、 交存款及时、 对账数据真实准确、 不符款项及时查清。 支付业务处理情况。经自查,我行各网点严格按照省联社大小额、农信银支付清算业务制度处理支付业务,按时进行信息类业务查复、来账挂账业务处理;没有因挂账资金未及时处理或业务处理不规范受到客户投拆;严格执行大额资金汇划审批手续。 (二)现金及重要空白凭证管理 组织机构、制度建设及检查监督情况。我行明确了现金、重要空白凭证管理部门及人员的职责;制定了人民币收 付业务管理、 反假货币、 冠字号码查询、 反假货币工作奖励、重要空白凭证等制度办法。稽核部门按规定对现金及重要空 白凭证管理情况进行检查,检查记录真实完整;对每次检查发现的问题及时督促整改,对涉及现金及重要空白凭证管理的业务差错、责任事故等,严肃处理。 库存现金及重要空白凭证账款、账实核对情况。为有效防范风险,保证资金安全,确保新旧系统现金及凭证顺利过渡, 2017 年 11 月 3 日,我行按照《新一代业务系统上线 2 现金及旧重要空白凭证核查处理方案》要求,由行领导亲自 带队,抽调相关工作人员分成四个检查小组对所辖各网点的 现金(包括金库现金、尾箱现金、自助设备现金)和重要空 白凭证(包括库存重空、尾箱重空、自助设备重空、新旧系 统使用的重要空白凭证)进行了账实核对。经检查,金库、 现金尾箱、自助设备的现金与现金科目总账、分户账余额相 一致;无凭证或白条等抵库现象;重要空白凭证的账、表、 簿与实物一致。 尾箱及重要空白凭证交接、使用、保管等情况。经自查,我行严格按规定对现金(尾箱)、有价单证、重要空白凭证等入库(柜)保管,现金调拨和交接严格执行“双人操作、双人押运、当面点清、一笔一清、据实登记”原则;办理现金调拨业务实行岗位分离;按规定进行计划上报和审批;没有存在营业机构之间私自调剂现金的现象。对作废凭证的处理符合规定;凭证购入和领用按规定运送和及时办理入库手续;对暂不能入系统的凭证进行了手工登记管理。 人民币收付业务管理情况。我行对网点的现金库存额进行了核定,并同步纳入预警系统管理;硬币自循环工作任务正在进行当中,对外支付现金基本上实现全额清分,质量符合要求,完整券与残损券是严格分开摆放;设置兑换窗口并按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》办理残缺污损人民币兑换;设立了反宣币兑换绿色通道,执行反宣币 3 兑换登记上报制度;为客户办理券别调剂和小面额人民币兑 换等工作。 反假货币工作情况。经自查,我行上缴现金钱捆达到“五好”标准,并采取措施降低假币浓度;按规定保留冠字号码,并如实按时上报冠字号码查询情况;假币收缴设置收缴窗口;设置假币收缴代保管登记薄,将反假货币工作纳入 责任目标考核,并进行反假货币理论与技能培训,现金收付 人员基本上取得《反假货币培训合格证书》;按规定和程序 办理货币真伪鉴定、收缴假币,假币章戳使用和收缴凭证使 用规范,按规定履行报告和报警义务。 网点公示、宣传培训和信息资料报送情况。经自查,各营业网点公示人民银行投诉电话和本行举报电话、残缺污损人民币兑换办法、假币收缴鉴定管理办法、不宜流通人民币纸币标准、小面额主办网点标识牌、缺污损人民币兑换标志牌;按照《关于开展 2017 年反假货币及人民币管理宣传活动的通知》积极开展宣传活动,摆放了宣传资料;按季报送各类现金数据和报表,高质量的报送现金运行分析报告和监测预警报告等

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