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医院审计人员的岗位职责
1、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。
2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。
4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经的执行情况,评价医疗服务的效益,提出改进措施。
5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的行为,及时向领导汇报,必要时提出建议。
6、定期向领导报告工作,对审计工作中的重大事项,向上级内部审计机构反映。
7、按照审计主任的安排,搞好审计项目资料的、归档、保存工作。
8、完成科内安排的其他各项工作。
一、在科长的领导下,依法独立地开展审计及相关工作。
二、做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。
三、担任项目助审、勘察,做好资料的收集、工作,编制撰写审计工作、审计报告、审计决定底稿等。
四、及时对审计项目进行、立卷、、归档和保管。
五、努力提高修养,自觉遵守和执行审计工作的各项规定和制度,积极参与审计理论和研究,不断提高业务水平,改进工作方法,提高工作质量。
六、完成领导交办的其他工作。
一、具体负责完成医院的内部审计日常工作。
二、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。
三、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。
四、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计、实施方案和意见,并具体贯彻实施。
五、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。
六、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。
七、负责对审计资料的收集、归纳、,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。
八、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。
九、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。
十、对科长及分管院领导负责并报告工作。
(一)在主任的领导下,熟练掌握与监察审计事项有关的政策、法规和规章制度。
(二)参与草拟年度审计工作计划和年终工作小结。
(三)负责处理日常文件收取、传阅、归档以及审计档案管理工作。
(四)依法参与财务收支、经济效益、经济责任审计,并撰写审计报告及审计意见书。
(五)参与基建(修缮)等工程审计,参与科研经费决算报表审签工作。
(六)负责上述审计档案的收集、、立卷、归档、保管及审计年终统计工作。
(七)完成领导交办的其它工作任务。
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