财务检查自查报告(共12篇) .docxVIP

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  • 2021-01-26 发布于河北
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财务检查自查报告(共12篇) 第1篇:财务检查自查报告财务检查自查报告 财务检查自查报告一: 根据市局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字()29号〕和县局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》(高教函发()25号)精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。 2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。 3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行\\\一支笔\\\对局及学校负责。 4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行\\\收支两条线\\\管理,严格杜绝\\\小金库\\\及\\\账外账\\\等违

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