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手模检验入库指导书
1、目的
为保证公司购入的新手模尺寸、外观、耐受性符合生产及品质之要求,规范检验员
作业标准,使检验员检验手法及判定有文件可依。
2、适用范围
此文件适用于本公司购入手摸的检验流程。
3、定义
无
4、职责
4.1 辅料质检员负责此操作规程的执行。
4.2 品管负责人负责监督此操作规程的执行和有效性。
5、作业程序
5.1 确认手摸数量以及型号规格是否与采购要求一致。
5.2 每批来料的每型号抽样方法引用标准 GB/2828,相关抽样信息记入《原材料抽样检
查记录表》。
5.3 检验项目及质量标准
5.3.1 外观,色呈均匀乳白色,光滑无毛刺、黑点、渗孔,划痕等异常。允收标准引用
GB/2828 AQL1.5。
5.3.2 尺寸,测量手模长度,手掌、手指宽度,腕部、底座直径以及对称度,垂直度。
允收标准引用 GB/2828 AQL2.5。
5.3.3 重量,使用电子称称量每只样品重量,与要求标准误差不能超过±20g,允收标准
引用GB/2828 AQL2.5。
5.3.4 热冲击,每个型号取 5 只样品手摸放入烘箱,温度设置 200±20℃加热 45 分钟,
取出手模放入 25℃水中,水位不超过手模分隔线,手摸有炸碎、裂纹等损伤,超过 1 只
则不合格,若有 1 只炸裂,则再取样 5 只测试。
5.3.5 检测完毕后,样品手摸返还手摸室,检验结果及其他相关信息记入《来料检验报
告单》。
5.3.6 发现不合格品填写《来料检验报告单》并通知部门主管。
6、相关文件
6.1 《产品测监视与测量控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
7、相关记录
第 1 页
手模检验入库指导书
7.1 《原材料抽样检查记录表》。
7.2 《来料检验报告单》
8、流程图
手模检验入库流程图
采购部 品管原料质检 品管主管 手模室
开始
购进手模
联系供方采
NG 数量型号确认
取措施
OK
抽取样品
相关检测 OK
NG 可否让步 OK
NG
联系供方退
NG 可否挑拣 OK 挑拣
货
异常品
联系供方补
异常品
货
数据存档
样品恢复 手摸入库
结束
拟制/ 日期: 审核/ 日期: 批准/ 日期:
第 2 页
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