手模检验入库指导书.pdfVIP

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手模检验入库指导书 1、目的 为保证公司购入的新手模尺寸、外观、耐受性符合生产及品质之要求,规范检验员 作业标准,使检验员检验手法及判定有文件可依。 2、适用范围 此文件适用于本公司购入手摸的检验流程。 3、定义 无 4、职责 4.1 辅料质检员负责此操作规程的执行。 4.2 品管负责人负责监督此操作规程的执行和有效性。 5、作业程序 5.1 确认手摸数量以及型号规格是否与采购要求一致。 5.2 每批来料的每型号抽样方法引用标准 GB/2828,相关抽样信息记入《原材料抽样检 查记录表》。 5.3 检验项目及质量标准 5.3.1 外观,色呈均匀乳白色,光滑无毛刺、黑点、渗孔,划痕等异常。允收标准引用 GB/2828 AQL1.5。 5.3.2 尺寸,测量手模长度,手掌、手指宽度,腕部、底座直径以及对称度,垂直度。 允收标准引用 GB/2828 AQL2.5。 5.3.3 重量,使用电子称称量每只样品重量,与要求标准误差不能超过±20g,允收标准 引用GB/2828 AQL2.5。 5.3.4 热冲击,每个型号取 5 只样品手摸放入烘箱,温度设置 200±20℃加热 45 分钟, 取出手模放入 25℃水中,水位不超过手模分隔线,手摸有炸碎、裂纹等损伤,超过 1 只 则不合格,若有 1 只炸裂,则再取样 5 只测试。 5.3.5 检测完毕后,样品手摸返还手摸室,检验结果及其他相关信息记入《来料检验报 告单》。 5.3.6 发现不合格品填写《来料检验报告单》并通知部门主管。 6、相关文件 6.1 《产品测监视与测量控制程序》 6.2 《不合格品控制程序》 7、相关记录 第 1 页 手模检验入库指导书 7.1 《原材料抽样检查记录表》。 7.2 《来料检验报告单》 8、流程图 手模检验入库流程图 采购部 品管原料质检 品管主管 手模室 开始 购进手模 联系供方采 NG 数量型号确认 取措施 OK 抽取样品 相关检测 OK NG 可否让步 OK NG 联系供方退 NG 可否挑拣 OK 挑拣 货 异常品 联系供方补 异常品 货 数据存档 样品恢复 手摸入库 结束 拟制/ 日期: 审核/ 日期: 批准/ 日期: 第 2 页

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