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{生产制度表格}生产管理制度范本
第
三
章
生
产
管
理
制
度
范
本
SCGL-ZD-01生产计划管理办法
公司标准文件
生产计划管理办法
文件编号
版本
A/0
页次
1.目的
为使本公司的产能安排有所依据,满足客户对品质及交货期要求,以保证本公司有履行合约的能力,降低库存、成本,提高生产效率,特制定本办法。
2.范围
适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。
3.定义
3.1“生产计划表”、“制造通知单”:指由PC部门签发作为通知生产的依据。
3.2“制程标示单”:指由生产计划部门签发,规范批量和记录制作流程的单据。
4.职责
4.1销售部
4.1.1销售主管:接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜。
4.1.2销售业务员:接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜。
4.2PMC部
4.2.1生产计划主管:负责生产计划安排、生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行。
4.2.2生产计划员:负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行,且负责出货作业的执行。
4.3采购部:负责生产物料的采购及交货期进度的控制。
4.4货仓部:负责物料收发等作业。
4.5PIE部:负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。
4.6制造部:负责领用材料、生产进度控制及品质控制。
5.作业流程
5.1接收订单
销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单,填写“顾客订货单”,经主管审核后交给PMC部门人员。
5.2生产负荷评估
5.2.1PMC部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目。生产计划主管根据“生产能力负荷表”上所显示的生产能力,组织进行生产能力负荷评估。
5.2.2如评估确认生产能力无问题者,生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产,如不能满足者,填写“物料请购计划表”通知采购人员。
5.2.3采购人员根据“物料请购计划表”询问有关厂商是否能满足交货期,得到较为肯定的答复后,将结果回馈给物控人员,由物控员开出请购单,采购人员根据“采购控制程序”进行采购作业。
5.2.4如评估的结果会影响订单交货期时,生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商,征得客户同意后,才可正式接受订单。
5.3安排生产计划
5.3.1生产计划员根据“顾客订货清单”的接单状况,依产能负荷预排4周内的“月生产计划表”,以作为生产安排的初步依据。
5.3.2生产计划人员每周应更新“月生产计划表”的资料,作为生产进度控制的依据。
5.3.3生产计划人员依“月生产计划表”排出具体的“周生产计划表”,作为生产执行的依据。
5.4生产指示
5.4.1生产计划员应将“周生产计划表”与“制造通知单”(五联),经生产计划主管核准后,一联交制造部门准备领料,一联交货仓部门进行备料,一联交物料控员做账,一联交财务部门,一联自留存档。
5.4.2生产计划员同时填写“制程标示单”,交PIE部门确认制程条件后分发至制造部门安排生产。
5.5领发料:制造部门物料人员接到“制造通知单”后,在规定的时间,与货仓人员沟通协调后,由货仓人员送往制造车间指定地点,一齐清点物料。
5.6生产:制造部门应按“周生产计划表”及“制程标示单”的交货期需求进行生产,并进行进度控制,有关作业参照“制程控制程序”。
5.7品质、交货期、数量确认:
5.7.1生产计划员应按照“周生产计划表”的数量及交货期跟催生产进度。
5.7.2如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况,将影响订单交货期或数量时,PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理,当交货期最终不能符合订单要求时,应出具联络单给销售部门,说明原因,销售人员按“订单评审程序”中的有关规定与客户重新协商变更交货期。
5.8入库和出货:
5.8.1完成生产后,由品管部人员验收,包装入库。
5.8.2在无异常的情况下,报关人员和船务人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事宜。
5.8.3如须出货者,由生产计划员开出“出货通知单”及“出货排柜表”,通知货仓和品管部门有关人员办理出货手续,有关作业参照“成品包装出货控制程序”。
6.相关文件
6.1生产能力负荷表。
6.2顾客订货清单。
6.3物料请购计划表。
6.4月生产计划表。
6.5周生产计划表。
6.6制造通知单。
6.7制程标示单。
6.8出货通知单。
6.9出货排柜表。
拟定
审核
审批
.SCGL-2D-02客户要求评审程序
公司标准文件
客户要求评审程序
文件编号
版本
A/O
页次
1.目的
明确客户要求,通过评审和沟通,满足客户要求并争取超越客户期望。
2.适用范围
适用于客户与产品有关的要求的评审及与客户的沟通
3.职责
3.1业务及工程部各组或制造工程部负责客户要求的确定,组织有关部门对客户要求进行评审。
3.2
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