(8)内部审核控制程序.docx

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编制人评审人批准人发放日期目的为了验证质量环境活动及其有关结果是否符合标准要求发现体系运行过程中出现的问题以便对公司质量环境管理体系各要素进行有效控制确保体系的充分性适宜性有效性和持续改进范围适应于公司内部质量环境体系的审核职责管理者代表职责内审计划的审核批准审核组长和审核组成员的确定审核组与受审核部门之间关系的协调不符合项纠正预防措施的实施方案的批准审核报告的审核批准认证部门职责负责制定审核计划并按计划组织审核组进行内审负责不符合项纠正预防措施的审查和跟踪验证受审核部门职责确认对本部门进行内审

编制人: 评审人: 批准人: 发放日期: 目的: 为了验证质量/环境活动及其有关结果是否符合标准要求,发现体系运行 过程中出现的问题,以便对公司质量/环境管理体系各要素进行有效控制,确 保体系的充分性、适宜性、有效性和持续改进。 范围: 适应于公司内部质量/环境体系的审核。 职责: 3. 1管理者代表职责 内审计划的审核、批准; 审核组长和审核组成员的确定; 审核组与受审核部门之间关系的协调; 不符合项纠正、预防措施的实施方案的批准; 审核报告的审核、批准。 3. 2认证部门职责 负责制定审核计划,并按计划组织审核组进行内审; 负责不符合项纠正、预防措施的审查和跟踪验证; 3. 3受审核部门职

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