太阳能工程公司-PD05 内部审核控制程序模版.docxVIP

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  • 2021-01-30 发布于山东
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太阳能工程公司-PD05 内部审核控制程序模版.docx

1 目的 规定公司开展管理体系内部审核方案的策划和审核活动的职责、要求和方法,以确定和评价管理体系与审核准则的符合性和实现目标的有效性,并识别潜在的改进方面。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核方案的建立、实施、监视和评审以及改进过程。 3 职责 3.1 管理者代表负责策划内部审核方案,质量安全部负责协助管理者代表做好内部管理体系审核活动,并组织内审员对纠正措施的验证 。 3.2 管理者代表负责领导内部审核工作,负责任命内部审核组长,内部审核组长编制内部审核日程计划并组织实施内审。 3.3 各部门配合内审组的工作,对审核中发现的问题制订并实施纠正措施。 4 内容 4.1 年度

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