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重庆市恒丰塑胶电器有限公司
Q/HF QP710-2005
首件样品认可程序
2005年02月01日发布 2005 年02月01日实施
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更改日期
HF
程序文件
编号:Q/HF QP710 版本号:A修改号:A/0 页数:第2页共4页
生效日期:05.2.1
标题:首件样品认可程序
1目的
本程序规定了首件样品认可的方法,以此考核供方是否正确地理解并 消化了企业和顾客规定的工程设计规范和记录的所有要求。
2范围
本程序适用于涉及汽车产品(有性能要求、装配要求的)新产品或更改产 品开发过程中的采购的零部件的首件样品认可。 不适用模具加工的产品(采 用首批样品认可)
批量生产中采购的零部件供方发生改变,需进行首件样品认可。
批量生产中产品更改设计,新增零件或更改的零部件涉及产品或零部 件的重要特性,需进行首件样品认可。
3相关文件
Q/Q YS QC708 采购控制程序
4术语
4.1首件样品(工装样品)一供方首次提供给企业认可的样品, 是供方按工 艺规程,采用专用工装加工制造的产品,数量限为 10?50套。
4.2认可一企业对供方提供的规定要求内容,对提供的首件样品中零部件可 能是下列多项或全部要求的书面确认。(具体认可的项目由开发人员在首 件样品认可报告中写明)。
—尺寸;(对新零件必须是 3件全尺寸测量,对更改零件可以对更改 处进行测量)
—机械性能;
—化学成份;
—企业规定的其它项目要求。
4.3不认可一不符合上述4.2节认可要求内容中的一项或多项。如涉及质量 特性重要度“ A”级项目不合格的应不认可。
HF
程序文件
编号:Q/HF QP710 版本号:A修改号:A/0 页数:第3页共4页
生效日期:05.2.1
标题:首件样品认可程序
4.4带条件认可一是对按质量特性重要度, 发生不影响加工、使用、装配和
性能要求的个别项目不合格的带条件处置。在报告中必须标明该不合格项 的接收条件。此项的认可,必须由该产品的开发项目组长批准。(对没有 项目组的认可批准可由技术主管批准)
4.5首件样品认可一按适用规范、产品图纸、技术标准(国家标准、行业标 准、企业标准)或技术协议对首件样品进行检测、加工、装配或试验的判 定。证实满足企业深度加工、装配要求及满足顾客的适用性,所作的结构 尺寸、材质、性能的书面确认。
5职责
5.1技术开发部
负责提供采购产品所需的规范、图样、标准等技术文件,负责首件样 品的认可。
5.2采购部
负责提供潜在供方的资料,负责与供方往来图样、文件的汇总、保管、 交接和认可书的发放。负责零部件、材料的定点,编制零部件、材料的采 购清单。
5.3品质部
组织对首件样品进行检测。
6程序内容
6.1采购部根据提供的资料进行采购。
6.2供方将自检合格的样品连同合格的《首件样品检验报告》交本公司采 购人员。
6.3米购人员将米购的样品和合格的首件样品检验报告交产品技术主管 人员,由主管产品人员确定首件样品认可项目后,由品质部组织样品的检 验和试验。
6.3.1如果本企业不能完成所要求的试验,可交有资格的试验室进行,根据
程序文件HF标题:首件样品认可程序编号:
程序文件
HF
标题:首件样品认可程序
编号:Q/HF QP710 版本号:A修改号:A/1 页数:第3页共4页
生效日期:05.2.1
产品的特点也可由供方/顾客的实验室承担部分检验和试验任务。
6.3.2当使用非本公司的实验室进行试验时, 试验结果必须使用该实验室的 专用报告纸张或标准报告格式并且注明完成检验和试验的实验室名称及日 期。
6.4 品质部有关检验和试验人员将检验和试验结果,书面反馈产品技术主 管人员。
6.5产品技术主管人员根据检验和试验的结果作出判别。 如样品合格,转入
下一步,如样品不合格,则由采购人员进行重新采购,主管工艺人员出具 首件样品的不合格报告,同一供方三次送样不合格则取消该供方对该零部 件的供货资格。
6.6生产部负责新产品首件样品的生产,记录相应的装配情况。首件样品 认可流程如附录所示。
6.7主管产品人员对试加工或试验结果作出判别,如产品需送顾客处进行 样品认可时,需待顾客对样品认可后,方可对供方提供的首件样品进行认 可签发,对合格的首件样品编号并发出《首件样品认可报告》,完成认可 程序。对带条件认可的应将不合格项目的处置要求(包括可接收的偏差范 围)明确传递给采购部,以便在首批样品认可时予以监控。样品如不合格, 则由采购人员通知供方改进后重新送样。
6.8所有的认可必须符合被顾客认可的产品和过程批准程序。
6.9采购部开出首件样品认可报告,该零部件的检测、试验报告作为该认 可报告的附件。认可报告一式三份,其中一份由采购部交供方,一
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