结算账单审核流程模板.docVIP

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  • 2021-02-06 发布于河北
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XXXXXX有限公司 结算账单审核标准 会签 编制 部门 XXX部 审核 批准 2018—XX—XX 发布 2018—XX—XX 实施 1.【目的】 为规范公司账单审核流程提高相应账单的正确性特制定本制度流程; 2.【适用范围】 本标准适用于XXXXXX有限公司(以下称“公司”)及其子公司与客户对接的所有对 账单。XXXXX关联公司可参照适用。 3.【术语和定义】 3.1对账单指公司在开展经济活动中与客户往来对接结算过程中各种表格数据; 4.【相关部门职责】 4.1业务部门 4.1.1负责履行基础数据的真实性、完整性的职责,针对基础原数据出现相应的差异需要提供相应的解释说明; 4.1.2 针对应收账款回收难度较大的客户,负责协调客户付款; 4.2财务部门 4.2.1负责与客户对接出具按照合同报价出具的对账单; 4.2.2 负责跟进账单进度根据及催款; 5.【账单格式及审核流程】 账单格式内容 针对一份账单理应包含3个部分: 1)单独的汇总数据;汇总数据包含客户名称、账期、费用项、单量、金额、备注、合计等; 2)账单明细线下的计费数据逻辑等;

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