房产资料员岗位职责(共7篇).docxVIP

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房产资料员岗位职责(共7篇) 篇:房产收银员岗位职责 房产收银员岗位职责 【篇1:房产收银岗位职责 一】 房产收银岗位职责 一、销控审核 ? 不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?保证不重订?不漏订?不多订。 ? 在营销部与销售代理公司核对完毕后?与营销部核对当天销售情况。 二、定购流程 ? 核对销控后在无误的情况下?给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。 ? 客户在交付订金后?开出房号登记单?并盖齐缝章。 ? 如客户交付的订金未达到规定的额度?将开出收条?一式两份?由客户和销售 人员签字后?经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下?在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留?另一份存档留底。 售代理公司?营销部?及上级领导的签字批准?如事发突然?上级没有及时签字批准?必须打电话向上级请示?得到上级批准方可收款。 ? 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?精准的算出折后总价?与成交确认单和特殊申请单核对?在上级批准?各部门签字及无误的情况下?方可在财务部旁签字确认。 四、首付款/全款 交纳流程 ? 销售填写成交确认单及特殊申请单?计算客户实际成交金额。 ? 销售主管审核后签字?并给营销部?销售代理公司上级签字?如有特殊申请单还需本公司上级签字。 ? 现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字?全部签字后再进行折扣的计算?进行审核。 ? 根据顾客的需求?再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 ? 对于刷卡的客户?在刷卡单第一联让客户签字?对于付现金的客户?收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?正反面各一遍?以保证收到的纸币无缺损?无假币。 五、开具发票 ? 在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?给客户开出房产发票?准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?必须与成交确认单姓名一致?、身份证号码、房号、面积、单价、金额?并将税收调整好。 ? 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?在客户未主动提出开具发票的情况下?给客户开出收条?一式两份?在审核无误的情况下盖章?一份给客户一份财务留底保留。 ? 开出的发票?第一联为客户联?在经销售仔细核对后?再由客户自己亲自核对?无误的情况下?让客户签收。 六、发票管理 ? 其余三联暂由财务保管?将客户付款凭证附在发票背后?将发票归类放置在资料库。 七、按揭款资料的管理 ? 客户在办理完贷款手续?银行放款后会将个人借款凭证转交给财务?财务妥善管理好凭证?并通知销售?让销售通知客户过来开按揭款发票?开票后将个人借款凭据转交给客户?将收款人收执在每月月底转交给公司财务?以 八、现金管理 ? 有现金收入?要及时将现金放入保险柜。 ? 定期盘点库存现金?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。 ? 当库存现金过多时?通知财务出纳?让出纳提取现金?存入银行。 九、每日对账 ? 每天都要核对收入金额、开票金额?收入金额以pos机刷卡单?库存现金增加额度?以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 ? 每天都要与营销部核对销售情况。 十、每日、周、月汇总表的编制 ? 每天填制pos机刷卡表?当月汇总表?当月台账?及时变更销售汇总表。 ? 每周填制周销售情况表?每周资金回笼情况表。 ? 每月填制月销售情况表?并附上销售分析图表?填制当月汇总表?当月资金回笼情况表?总体销售情况及资金回笼情况表?总体销售走势图表。 折扣审核 ? 普通客户交款一般无特殊申请单?如超出正常折扣?首先必须见到由销 【篇2:房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】 房产公司财务部现场收银员 岗位职责及流程 一、定购流程 1、置业顾问填写定购协议(一式三份)交客户签名; 2、销售秘书审核定购协议并签字;同时在明源销售系统中录入相关房间信息。 3、现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息,具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价,审核无误后签名并盖章(合同章)。 4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额; 5、现场内勤根据收银员收款情况,核对明源销售系统中的收款信息,开具定金收条,将定金收条(客户联)、定购协议(客户联)一并交给客户。定购协议(销售联)交给置业顾问。 6、定购流程中,定金在原则上按订购协议约定的金额收取,如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的,须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部,仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议(客户联)交给客户。 二、折扣审批流程 客户的折扣审批,由客户本

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