(完整版)公立医院年度财务分析报告模板 .docxVIP

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附件 2 公立医院年度财务分析报告模板 为进一步提升公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支 持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》 、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对 * 年* 月* 日至 * 年* 月* 日医院会计报表(或者 20** 年度医院财务决算报告) 及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具 如下财务分析报告: 一、医院基本情况 **** 医院(以下简称医院)是 *** 直属医院,是 ** 型** 级** 等综合医院(或专科医院) ,始建于 *** 年,注册地址: *** ,注册资本: *** ,现任法定代表人: *** 。医院现有 ** 个院区,编制床位 *** 张,总建筑面积 *** 平方米。 表 1 医院基本情况表 项目名称 项目名称 本期数 ① 上期数 ② 增减变动比率 % ( ① -② )/ ②×100% 科室数 临床科室数 医技科室数 编制人数 平均在职职工人数 平均在职职工人数 年末在编在职人数 合同制人员人数 年平均离退休人数 编制床位 平均开放床位 年末实际开放床位 诊疗人次数 其中:门急诊人次数 实际开放总床日数 实际占用总床日数 出院者占用总床日 出院人数 截至 20** 年** 月** 日,医院设有临床和医技科室 *** 个, 与上期比较,增加(或减少) *** 个科室,主要原因是: 截至 20** 年** 月** 日,医院平均在职职工 *** 人,与上 期比较,增加(或减少) *** 人,在编人员 ** 人,增(减) ** 人;合同制人员 ** 人,增(减) ** 人;离退休人员 ** 人, 增(减) ** 人;临时工 ** 人,增(减) ** 人。 截至 20** 年** 月** 日,医院编制床位 *** 张,与上期比 较,增加(或减少) *** 张,原因: ;平均开放床位 ** 张,增(减) ** 张;年末实际开放床位 ** 张,增(减) ** 张。诊疗人次 ** 人次,增(减) ** 人;实际开放总床日数 ** , 增(减) ** ;实际占用总床日数 ** ,增(减) ** ;出院人数 ** 人,增(减) ** 人。 二、财务状况 截至 20** 年** 月** 日,医院编报了会计报表 (或财务决算报告)。医院主要财务状况如下: (一) 预算批复情况。 本期金额(万元)上期金额(万元)增减变动比率 %项目名称 本期金额(万元) 上期金额(万元) 增减变动比率 % 项目名称 ① ② ( ① -② ) /② ×100% 总收入 总支出 基本支出 项目支出 财政拨款预算 财政基本支出 人员经费 公用经费 财政项目支出 根据 ** 卫生计生委《关于批复 ** 年预算的通知》 (文件 号), 20** 年医院预算批复情况如下: 总体收支预算。 医院预算收入 *** 万元,预算支出 *** 万元,其中:基本支出 ** 万元、项目支出 ** 万元。 财政拨款预算。 医院财政拨款支出预算 *** 万元,其中: 财政基本支出预算 ** 万元(人员经费 *** 万元、公用经费 *** 万元)、财政项目支出 ** 万元。 新增资产配置预算。 医院新增资产配置预算 ** 万元, 其中:车辆购置 ** 辆** 万元、 200 万元以上大型设备购置 ** 台套 ** 万元。 政府采购预算。 医院政府采购预算 ** 万元,其中:基 本支出政府采购预算 ** 万元,项目支出政府采购预算 ** 万元 (包含进口货物预算 ** 万元)。 绩效评价试点项目。 本年 ****** 项目被财政部门确定为绩效评价试点项目。绩效考核目标主要为: **** 。 (二)资产负债情况。 截至 20** 年* 月* 日, 根据医院会计报表 (或财务决算报告)中资产负债表(表号)反映,医院资产负债情况如下: 本期金额(万元)上期金额(万元)增减变动比率 %项目名称 本期金额(万元) 上期金额(万元) 增减变动比率 % 项目名称 ① ② ( ① -② ) /② ×100% 资产总额 其中:货币资金 本期金额(万元)上期金额(万元)增减变动比率 %项目名称①②( ① -② ) /② ×100%应收医疗款存货长期投资固定资产在建工程负债总额其中:应付账款预收医疗款其他应付款长期借款净资产总额资产情况。 医院资产总额 ** 万元,比期初增(减) ** 万元,其中:货币资金 ** 万元,比期初增(减) 本期金额(万元) 上期金额(万元) 增减变动比率 % 项目名称 ① ② ( ① -② ) /② ×100% 应收医疗款 存货 长期投资 固定资产 在建工程 负债总额 其中:应付账款 预收医疗款 其他应付款 长期借款 净资产总额 ** 万元;长期投资 ** 万元,比期

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