款项支付和费用报销的流程规定.docxVIP

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  • 2021-03-03 发布于天津
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款项支付和费用报销的流程规定 为了逐步规范本公司的财务管理, 完善财务结算及支付的程序和 办法,使其向规范化、标准化靠拢,降低税收违规的风险。特制定本 流程: 一、款项的支付和费用的报销, 必须取得有效、合法的正规票据, 首先由经办人粘贴有关票据并填写《申请付款审批单》或《费用报销 单》,其次由相关部门负责人对“款项、事件的真实性”进行审核并 签署意见,再由财务部门对“票据的合规性、款项的数额”进行审核 并签署意见,最后由总经理签字同意后,交由公司出纳员办理支付。 二、货款的支付: 1、购入的所有物资必须写明“物品名称、规格、单位、数量、 单价、金额”,公司一次性购入物资较多, 销售单位不能逐项写明时, 必须附有盖章的《购入物资清单》 ,清单与发票的金额必须相符。 2、公司所购买的各种物品、物资,必须首先交仓管员逐项验收 并办理《入库单》,再根据部门领用的需要开具《出库单》 ,经领用人 员签字后方可出库;若急需直接送往“工程项目部”的物资,必须由 领用人在票据上签名后到仓管员处办理入出库手续, 凭发票(后附入 库单)办理结算或报销。 3、公司的“机械作业款项” ,必须填写《申请付款审批单》 ,后 附“发票或结算单”、“收款收据”。 4、公司往来款的支付,必须填写《申请付款审批单》 ,后附“收 款收据” 三、费用的报销支付: 1、公交、差旅费的报销, 必须填写《差旅费报销单》,搭乘

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