出差申请程序和费用报销标准.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题: 出差申请程序和费用报销标准 2 版次: 页码:共 4 页 编号: 出差申请程序和费用报销标准 第一条 为明确因公出差的申请程序及费用控制原则,特制 定本标准。 第二条 各分公司应根据本司的实际情况,明确规定有关人 员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发 展总部计划财务部备案。 第三条 本标准(附件 1)适用于公司内部的各级人员。其人 员分类如下:总经理、副总经理、部门经理、普通 员工。 第四条 公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】 (附 件 2 ),此单一式二联:第一联报销记帐联,第二联 定票联。在申请部分详细填列姓名、部门、出差地、 出发及返回日期、出差事由等内容后,报主管经理 签字(总部为主管副总经理) ,批准后交财务复核人 预审,预审后第一联由出差人暂时留存,将第二联 交客运部定票。出差人员如需借现金还必须同时填 制【借款单】 。 第五条 交通工具的选择,应根据公司具体情况和实际工作 需要,可以选乘飞机也可以选乘火车,但必须经主 1 中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题: 出差申请程序和费用报销标准 2 版次: 页码:共 4 页 编号: 管经理同意。 第六条 出差期间住宿饭店的客房(应住与当地分公司签约 的饭店或当地分公司推荐的同档次宾馆)费,各分 公司可以根据实际情况规定各类员工每人每天的住 宿费标准。对于 2 名或多名具备合住条件(同级同 性别)的人员一起出差时,应合住符合该级别报销 标准的客房。 第七条 出差期间就餐的实际支出,各分公司可根据实际情 况规定各类员工每人每天的就餐报销标准。 第八条 对出差人员出差期间发生的电话费、洗衣费和其他 杂费,公司将给予一次性的出差补贴。各分公司可 自行规定补贴标准。 第九条 出差参加会议或培训人员的住宿费、餐费按照组织 会议或培训单位统一安排的标准实报实销,其他费 用按公司规定的报销标准执行。 第十条 出差人员返回公司后应及时填写自己手中暂存的 【出差申请及报销单】 的报销部分, 报主管经理 (总 部为主管副总经理)签字批准后交财务复核人预审, 预审后到出纳处报销(如曾借现金,还要持【借款 单】第二联进行借款报销) 。 2 中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题: 出差申请程序和费用报销标准 2 版次: 页码:共 4 页 编号: 第十一条 本制度自颁布之日起执行。 附件 1 中外运空运发展股份有

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档