- 2
- 0
- 约3.71万字
- 约 71页
- 2021-03-23 发布于广东
- 举报
国有企业财务管理与内部审计的关联性起草模板汇整
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
篇1:国有企业财务管理与内部审计的关联性 2
关键字:国有企业;财务管理;内部审计;关键性分析 3
参考文献 8
篇2:内部审计的特征论文 9
1、国企内部审计独立性现状 9
(一)内部审计的独立性 9
(二)内部审计的发展现状及主要问题 10
(三)存在问题的主要原因 10
2、加强内部审计的独立性保障机制 11
(一)精神上高度重视内部审计的独立性 11
(二)组织上建立健全相关保障机制 11
3、结语 12
原创力文档

文档评论(0)