国有企业财务管理与内部审计的关联性起草模板汇整.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约3.71万字
  • 约 71页
  • 2021-03-23 发布于广东
  • 举报

国有企业财务管理与内部审计的关联性起草模板汇整.doc

国有企业财务管理与内部审计的关联性起草模板汇整 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 篇1:国有企业财务管理与内部审计的关联性 2 关键字:国有企业;财务管理;内部审计;关键性分析 3 参考文献 8 篇2:内部审计的特征论文 9 1、国企内部审计独立性现状 9 (一)内部审计的独立性 9 (二)内部审计的发展现状及主要问题 10 (三)存在问题的主要原因 10 2、加强内部审计的独立性保障机制 11 (一)精神上高度重视内部审计的独立性 11 (二)组织上建立健全相关保障机制 11 3、结语 12

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档