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XX市査处违法建设监察大队部门决算公开
一、 主要职能
(-)按市委、市政府的安排部署和项目建设需要,依法按程序组织实施对四街两区控违内存量违法建设的强制拆除。
(二) 履行对四街两区控违工作的督查,发现新增违法建设及时制止并通报给所属四街两区。
(三) 协助四街两区对新增违法建设进行拆除。
(四) 及时上报新增违法建设的信息,适时监控和上报各类网络舆情。
(五) 协调对市城市规划区内违法建设进行摸底。
(六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、 部门决算单位构成
纳入部门决算单位的为本部门一个,无下属决算单位。
第二部分XX市查处违法建设监察大队2016年度部门决算情况说明
一、 关于XX市査处违法建设监察大队2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计532.46万元,比上年决算数增加125.70万元;本年支出总计
508.95万元,比上年决算数增加154.16万元;年末结转和结余23.51万元。
二、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度收入决算情况说明
本年收入总计480.48万元,其中:财政拨款收入348.91万元,占本年总收入的72.62%;上级补助收入66.57万元,占本年总收入的13.85%;其他收入65万元,占本年总收入的13.53%;
三、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度支出决算情况说明
本年支出总计508.95万元,其中:医疗卫生与计划生育支出13.67万元,占本年支出的2.69%;城乡社区支出495.28万元,占本年支出的97.31%。
四、关于xx市查处违法建设监察大队2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计392.41万元,比上年度收入决算数增加41.23万元,-本年财政拨款支出总计377.37万元,比上年支出决算增加69.69万元;年末财政拨款结转和结余15.04万元。
五、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(-)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出总计377.37万元,比上年度决算数增加69.69万元。
(二) 财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计377.37万元,其中基本支出249.40万元,占总支出的66.09%;项目支出127.98万元,占总支出的33.91%0
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出总计377.37万元,其中事业单位医疗支出为13.67万元,年初预算为13.67万元,无增减;城管执法支出345.7]万元,年初预算为303.11万元,增加42.60万元,增加原因为:拆违等工作性项目经斐支出增加;其他城乡社区管理事务支出18万元,年初预算为0万元,增加原因为:执法车辆租赁费及工作性项目支出增加。
六、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款基本支出总计249.40万元,其中人员经费支岀180.67万元,占基本支出总支出的72.44%公用经斐支出68.72万元,占基本支出总支出的27.56%0
七、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(-)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公”经费决算数28.98万元,其中公务接待费2.91万元,年初预算为3万元;公务用车运行维护斐26.07万元,年初预算为30万元,无因公出国(境)费。
本年度,三公“经费决算数28.98万元,其中公务接待费2.91万元,上年决算数为2.19万元,增加0.72万元,原因为:公务接待批次人数增加;公务用车运行维护费26.07万元,上年决算数为20.50万元,增加5.57万元,原因为:车辆运行油料维修等费用增加;无因公出国(境)费。
(二)三公经费财政拨款支岀决算具体情况说明。
公务接待批次为16次,人数为289人;公务用车及执法用车保有量共3辆。
八、 关于xx市查处违法建设监察大队2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府,性基金预算收入支出
九、 其他重要事项
(一) 机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出68.72万元,比2015年减少238.96万元,减少77.67%。主要原因是:2016年人员经费支出及项目支岀等未列入机关运行经费范畴。
(二) 政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支岀0万元、政府采购服务支岀0万元。
(三) 国有资产占用情况。截至2016年12月310,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套
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