一心堂:年度关联方资金占用专项审计报告.docxVIP

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  • 2021-04-02 发布于山东
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一心堂:年度关联方资金占用专项审计报告.docx

关于一心堂药业集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字[2021] 1600012号 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 关于一心堂药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2021)1600012 号 一心堂药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“一心堂公司”)2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是一心堂公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获

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