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建筑施工企业财务管理与报销制度.docVIP

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精品文档 建筑施工企业财务管理与报销制度 报销审核  1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。   2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。   3. 伙食标准、交通费用标准实行 包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况 无相关票据时可按标准领取补贴。   4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。    报销流程   1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计 差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。   2. 借支 差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交 财务部,按借款管理规定办理借款手续, 出纳按规定支付所借款项。   3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。   4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据 差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字, 财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。   5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

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