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电梯专业维修公司程序文件汇编
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1、 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文 件为有效版本。
2、 范围
适用于与质址管理体系有关的文件控制°
3、 职责
3.1总经理负责批准发布质量保证于?册。
管理者代表负责审核质量保证于?册。3.2
各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.3
质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.4
3.5昇部门资料员负责本部门与质址管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序4.1文件分类及保管质虽保证于册(包含J所有过程控制的程序文件),由质管部备案保存。
4.1.1
公司级管理性文件.如各种行政管理制度、部分外來的管理性文件.包括与质虽管理体4.1.2
系有关的政策?法规文件等.由综合管理部保存。文件的编写.审核、批准.发放4.2
文件发布前应得到批准?以确保文件是适宜的:质址保证于册由质管部负责组织編写?由管理者代表审核,
上报总经理批准发布,由质421
管部负责登记、发放:4.2.2各部门丄作于?册由各部门经理组织编写.汇总,由管理者代表审核.报总
经理批准.质管部负责登记、发放:
文件控制程序
423
应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文
CX/LKDT-2016-01-2-001
4页 共第3页件发放、回收记录扎
文件的受控状况43
文件分为“受控”和“非受控两大类,凡与质址体系运行紧密相关的文件应为受控,由昇主管部门按规
定执行。文件的更改44
质量保证于册由质管部组织更改.填写《文件更改申请》,经管理者代表审孩.上报总441
经理批准后3!改,由质管部发放。质管部应保留文件更改内容的记录。其他文件的更改由各相应主管部门
填写《文件见改申请九经原审批部门审批,再由各442
相应部门指定人员进行更改、发放.处理C如果指定其他部门审批时?该部门应获得审批所需依据的有关 背景资料。443所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回.以确保有效文件的唯一性。4.5
文件的领用451文件使用者应填写《文件发放.回收记录》,经相应主管部门负责
人审批方可领用:
452
因破损而重新领用的新文件.分发号不变?并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号. 并注明已丢失的文件的分发号失效:发放部门作好相应发放签收记录。
4.6
文件的保存.作废与销毁
461文件的保存
与质虽管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风.安全的地方:
备部门文件由木部门资料员保管°质管部每李度对各部门文件保管情况进行检査:b)
c)何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改.不准私自外借.确保文件的清晰、易于识别和检索。
462文件的作废与销毁
a)
所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印革.确保防止作 废文件的非预期使用;
种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识:
毁的作废文件.由相关部门填写《文件销毁申请扎经管理者代表批准后.由质管部授c)
权相关部门销毁。
463
文件的借阅.复制、借阅、复制与质虽管理体系有关的文件.应填写《文件借阅、复制记录九由相关部门 负责人按规定权限审批后向资料管理人借佃、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记編号。
4.7外來文件的控制
收到外來文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效° 4.7.1
质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版木.统一编号.加盖受控印帝.分4.7.2
发到相关部门使用.并把旧标准收回。
4.8
年由质管部组织对现有质址管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时 予以修改.执行4.4条款规定。
4.9
承戦媒体不是纸张的文件的控制.也应参照上述规定执行。
4.10作为记录的文件应执行《记录控制程序沢
附:记录表式
表 ZA-4.1-01
表 ZA-4.1-01
表 ZA-4.1-04
文件更改申请
文件销毁审请表ZA-4 1-03
文件销毁审请表
ZA-4 1-03
表 ZA-4.1-03
表 文件借例、复制记录.
记录控制程序
h 目的 CX/LKDT-2016-01-2-002
第1页共2页
对质虽管理体系所要求的记录予以控制。2、范围
适用于为证明工程项目符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3、 职责
3.1质管部负责监督、管理各部门的记录。
各部门资料员负责收集、整理、保管木部门的记录。3.2
档案室负责保管超过一年的记录。3.3
各部门负责人负责批准木部门编制的记录格式。3.4
4、 程序
4.1各部门资料员负责收集、整理.保存本部门的记录。
记录的标识编号4.2
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
43记录填写
记录填写要及时、真实、内
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