2017年度实验室内部审核报告.docxVIP

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  • 2021-05-20 发布于天津
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/* /* 2017年度质量管理体系 内部审核报告 编制: 审核: 批准: ***建设工程质量检测站 2017年8月18日 ***建设工程质量检测站 内部审核报告目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 内部审核工作计划 1 \o Current Document 内部审核任务书 2 \o Current Document 内部审核实施计划 3 内部审核通知书 4 \o Current Document 内部审核首次会议签到表 5 内部审核记录表 18 内部审核报告 20 25内部审核整改报告 24 25 内部审核首次会议签到表 /* /* ***建设工程质量检测站 内审工作计划 内审时间 2017年08月15日一2017年08月17日 内审人员 内审目的 检查检测站质量体系运行是否符合质量体系文件的要 求和评审准则的要求,体系运行前是否有效。 内审范围 法人、技术负责人、质量负责人、综合办公室、检测室。 内 审 内 容 1.组织 11.管理评审 2.管理体系 12.人员 3.文件控制 13.设施和环境条件 4.检测和校准分包 14.检测和校准方法 5.服务和供应品的米购 15.设备和标准物质 6.合同评审 16.量值溯源 7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理 8.纠正措施,预防及改进 18.结果质量控制 9.记录 19

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