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- 2021-05-21 发布于北京
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索引号:
(审计机关名称)
固定资产清理审计程序表
被审计企业: 页次:
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取得固定资产清理明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。
2.抽查固定资产清理明细账、记账凭证及原始凭证
(1)检查是否按固定资产净值记入固定资产清理。
(2)检查是否同时记录清理过程中发生的费用、收回出售固定资产的价款、残料
价值和变价收入和应由保险公司或过失人赔偿的损失。
(3)检查固定资产清理的会计处理是否正确。
3.检查固定资产损毁、报废是否按国家规定经技术部门鉴定、得到有关部门的核准。
4.检查固定资产清理涉及国家有特殊规定的转销是否符合规定。
5.检查长期挂账固定资产清理的原因。
6.检查固定资产清理是否已在资产负债表上恰当披露。
7.完成固定资产清理审定表。
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