项目部管理体系内审检查表.docVIP

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  • 2021-07-01 发布于广西
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管理体系内审检查表 受审核部门(现场) 审核时间 审核人员 页码 PAGE 1 体系要素 检查要点 现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录) 评价 QES 4.2 6.1.1 规范3.3 QES 5.3 7.1 规范 5.2 4.2 7.2 QES6.2 规范3.2 Q6.1 ES6.1.1/4 规范3.3 QES8.1 规范10.2 Q7.1.4 S8.1 规范10.5.1 QES6.2 规范3.2 QES7.2 7.3 Q7.1.6 规范 5 QES7.5 ES6.1.3 规范3.5 Q7.1.3 规范7 ES8.1 Q7.1.5 规范11.4 ES9.1.1 Q7.1.5 规范11.4 ES9.1.1 Q8.4 8.5.3 规范8 ES8.1 Q8.5.2标识 Q8.7 8.5.3 规范11.5 Q8.4 8.6 9.1.1 ES 8.1 规范 9 11 Q8.1 Q8.5.1 规范10.2 Q8.3 规范10.3 Q8.5.1 规范10.4 Q8.5.1 规范10.5 Q8.5.1 规范10.5 Q8.1 规范10.2 Q8.5.6 规范10.6 Q8.5.1/2 规范10.5 Q8.6 8.5.2 规范9.4 11.2 Q8.6 规范9.4 11.3 Q8.7 规范1.5 Q9.1.1/3 QES7.4信息交流、

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