治理非法超限超载办公室年度部门决算公开说明.docxVIP

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治理非法超限超载办公室年度部门决算公开说明 第一部分 XX市治理非法超限超载办公室概况 一、主要职能 1、贯彻执行上级关于治超工作的政策、法规,研究拟定全市治超工作的实施办法和有关规定,并监督执行; 2、负责制定全市治超工作的发展规划和工作目标,并组织实施和监督检查; 3、负责组织、协调、指导相关部门和各县区的治超工作,并进行检查考核。 二、部门单位构成 为一级财政补助事业单位,无下属单位。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本年无数据) 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 XX市治理非法超限超载办公室2017年度部门决算情况说明 一、XX市治理非法超限超载办公室2017年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计102.90万元,与2016年度相比,增加9.61万元,增加10.30%,主要原因是增加了社会保障和就业支出;本年度支出总计102.90万元,与2016年度相比,支出减少372.99万元,减少78.38%,主要原因是:减少了专项资金计划。 二、关于XX市治理非法超限超载办公室2017年度收入决算情况说明 本年收入合计102.90万元,其中:财政拨款收入102.90万元,占100%;无事业收入、经营收入、其他收入。 三、XX市治理非法超限超载办公室2017年度支出决算情况说明 本年支出合计102.90万元,其中:基本支出5.92万元,占5.75%;项目支出96.98万元,占94.25%;无经营支出。 四、关于XX市治理非法超限超载办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 与2016年相比,财政拨款收入增加9.61万元,增加10.30%;财政拨款支出增加9.61万元,增加10.30%,主要原因是:增加了社会保障和就业支出。 五、关于XX市治理非法超限超载办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 财政部2017年度财政拨款支出102.90万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,所占比例一致。 (二)财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要是社会保障和就业支出4.72万元,占4.59%;医疗卫生与计划生育支出1.20万元,占1.17%、交通运输支出96.98万元,占97.24%,合计102.90万元。 (三)财政拨款支出决算具体情况 与2017年预算相比,完成年预算的100%。与2016年预算相比,增加了社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出与2016年预算相比,情况一致;交通运输支出与2016年预算相比,情况一致。 六、关于XX市治理非法超限超载办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.91万元,其中,人员经费支出40.58万元、日常公用经费6.33万元;项目支出55.99万元。工资福利支出33.95万元,包括基本工资支出9.45万元、津贴补贴支出3.74万元、其他社会保障缴费支出1.20万元、绩效工资13.64万元、奖金1.8万元;商品和服务支出62.32万元,包括办公费4.23万元、印刷费0.98万元、邮电费0.05万元、差旅费2.43万元、培训费0.01万元、维修(护)费25万元、租赁费14.5万元、福利费0.06万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费6.83万元、其他商品和服务支出7.6万元;对个人和家庭的补助支出10.75万元,离退休费1.3万元、住房公积金3.0万元、采暖补贴2.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.003万元。 七、XX市治理非法超限超载办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比公务用车费用增加,原因是车辆大修,费用较大。 (二)2017年度“三公”经费6.83万元,公务用车费用为6.83万元,与2016年决算相比车辆费用增加,主要原因为车辆大修,费用增加。无因公出国费,无公务接待费。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 我单位是全额事业单位,无机关运行经费。 (二)政府采购支出情况 2017年XX市治理非法超限超载办公室政府采购支出总额14.50万元,其中政府服务支出14.5万元,无采购工程支出和采购货物支出,支出与预算相比无增减情况。 (三)国有资产占用情况 截止2017年12月31日 ,共有车辆1辆,价值19.70万元。其中一般公务用车1辆,价值19.70万元。 (四)预算绩效管理工作开

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