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- 约 89页
- 2021-07-04 发布于河北
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内部控制项目培训.;培训内容;
项目情况介绍
;本项目的目标 ;美国的萨宾斯法案 (Sarbanes-Oxley Act)
所有在美国上市的公司均需遵行
强调外部会计师的独立性
关注公司内部治理及对外信息透明、完整与正确性
以强化内部控制为核心的要求;美国的萨宾斯法案 (Sarbanes-Oxley Act)
需符合规定的时间:
提交截止2005年底的经审计师鉴证的内部控制报告
根据我们的经验,美国类似规模的上市公司需要一年以上的时间进行准备。
;只针对萨宾斯法案的要求
和财务报告有关的部分
覆盖的业务主体
;本项目的广泛性;萨宾斯法案的要求的长远益处;
内部控制和萨宾斯法案;一、基本概念阐述
二、内控系统整体架构
三、内部控制的实施
;一、基本概念阐述;经营回报与风险;什么是风险?;管理风险;风险的后果?;风险如何最小化?;内部控制如何降低风险?;;内部控制的重要性(续);什么是内部控制?;;二、内部控制整体架构 ;内控系统的整体架构;内控系统五要素架构;控制环境;控制环境-管理哲学和经营风格;独立董事
专门委员会
设立审计委员会,及委员会成员资格要求
审计委员会职责
专门委员会与外部中介机构
监事会
监事会职责
监事会与外部中介机构
;风险评估;如何有效地进行风险管理;控制活动;控制活动的类型;一些重要的内控方法;不相容职务相互分离控制-示例;授权批准控制;内部报告控制;信息
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