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- 2021-07-08 发布于河北
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公司内部审计报告三篇
篇一:公司内部审计报告致:
由:
日期: 关于: 一、背景
我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。
二、目的
进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。以使内部控制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的目的。
三、范围
业务范围:本次审计涉及的业务流程期间范围:本次审计涉及的期间
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四、方法
此次内部控制评价过程中,我们依据《内部控制基本规范》、《内 部控制应用指引》及其解读与 XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。采用了访谈
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